ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2021 г. № 123 О внесении изменений и дополнений в Постановление местной администрации 13.10.2017 №463 «Об утверждении муниципальной программы «Социально- экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2022 годов»

Наименование:ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2021 г. № 123 О внесении изменений и дополнений в Постановление местной администрации 13.10.2017 №463 «Об утверждении муниципальной программы «Социально- экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2022 годов»
Дата:19.03.2021
Cкачать: ms-word

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.03.2021 г. №123

О внесении изменений и дополнений в Постановление местной администрации 13.10.2017 №463 «Об утверждении муниципальной программы «Социально- экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2022 годов»

В целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения, а также приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления местной администрации от 03.10.2014 №681 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения», решения совета депутатов МО от 21.12.2017 №186 «Об утверждении местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решений от 12.04.2018 №203, от 06.09.2018 №215, от 27.11.2018 №222, от 21.12.2018 №235, от 21.12.2018 №236, от 23.04.2019 №251, от 22.08.2019 №269, от 19.12.2019 №31), от 19.12.2019 №32 «Об утверждении местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений от 17.06.2020 №47, от 22.12.2021 №69), от 22.12.2020 №70 «Об утверждении местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь уставом МО, администрация Пудостьского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Внести изменения и дополнения в Постановление местной администрации 13.10.2017 №463 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2022 годов» (в редакции от 09.06.2018 №221, от 01.11.2018 №443, от 21.12.2018 №589, от 26.12.2018 №591, от 18.07.2019 №331, от 12.11.2019 №532, от 16.03.2020 №129, от 15.09.2020 №417), согласно приложению №1.

  2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит

размещению на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

  1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава администрации

Пудостьского сельского поселения Е.Н. Иваева

Приложение №1

к постановлению администрации

Пудостьского сельского поселения

от 19.03.2021 №123

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2022 годов»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие муниципального образования

Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области поселения на 2018 год

и плановый период 2019 и 2022 годов»

Наименование муниципальной программы

Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2022 годов

Цель муниципальной программы

Создание условий для устойчивого и сбалансированного социального и экономического развития муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2022 годов

Задачи муниципальной программы

1.Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, повышение доходов и обеспечение занятости населения.

2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения.

3.Развитие муниципального хозяйства и благоустройства территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем, а также улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение состояния дворовых территорий, повышение безопасности дорожного движения. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения.

4.Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями поселения и района своих духовных и культурных потребностей, сохранение и развитие народного творчества. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения.

5.Создание правовых, организационных, социально-экономических, материально-технических, культурных, информационных условий для развития физической культуры и спорта, реализации государственной молодежной политики в поселении.

6.Повышение уровня благоустройства территории поселения.

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Администрация муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация поселения)

Куратор муниципальной программы

Заместитель главы администрации поселения

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Структурные подразделения администрации поселения по Направлениям муниципальной программы

Участники муниципальной программы

Администрация поселения

Муниципальное казенное учреждение культуры «Пудостьский культурно-спортивный комплекс» муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района

Сроки реализации муниципальной программы

2018-2022 годы

Перечень подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма №1 «Стимулирование экономической активности на территории поселения»

Подпрограмма №2 «Обеспечение безопасности на территории поселения»

Подпрограмма №3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения»

Подпрограмма №4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории поселения»

Подпрограмма №5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории поселения»

Подпрограмма №6 «Формирование комфортной городской среды на территории поселения»

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам

Расходы (тыс. руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

Итого

75703,7

124237,1

136556,7

85390,1

73161,1

495048,7

Средства федерального бюджета

267,4

0,0

89,3

0,0

0,0

356,7

Средства бюджета Ленинградской области

19839,8

59761,4

72606,2

31330,2

21779,1

205316,7

Средства бюджета Гатчинского муниципального района

10572,5

16997,9

14357,2

1072,5

0,0

43000,1

Внебюджетные источники

403,0

439,1

546,9

550,0

550,0

2489,0

Средства местного бюджета поселения

44621,0

47038,7

48957,1

52437,4

50832,0

243886,2

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

— увеличение культурно-массовых и спортивных мероприятий (кружков, секций, детских праздников, фестивалей и др.);

— увеличение количества детей, подростков и юношей, занимающихся физической культурой и спортом;

— увеличение количества спортивных объектов, вводимых в эксплуатацию;

— увеличение числа открываемых на территории поселения спортивных секций и кружков;

— снижение общую заболеваемость;

— снижение преступности среди несовершеннолетних;

— улучшение состояния дорог общего пользования на территории поселения;

— улучшение состояния дворовых территорий и проездов к домам;

— снижение количества нарушений правил до­рожного движения;

— совершенствование ус­ловий движения по улично-дорожной сети поселения;

— повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения;

— обеспеченность населенных пунктов естественными противопожарными водоемами;

— подготовка населения к действиям при возникновении пожара;

— увеличение запасов средств индивидуальной защиты;

— повышение уровня подготовки населения в области ГО

и ЧС;

— постановка на государственный кадастровый учет земельных участков;

— обеспечение регистрации права муниципальной собственности;

— утверждение и освоение проектов планировки территорий;

— дальнейшее увеличение численности местного населения;

— повышение эффективности при взаимодействии органов местного самоуправления с местным населением;

создание условий для развития и совершенствования субъектов малого бизнеса и предпринимательства;

— экономическая эффективность: возможность создания дополнительных рабочих мест; привлечение в поселение инвесторов для осуществления его комплексной застройки и благоустройства;

— бюджетная эффективность: прирост объемов налоговых

платежей.

 

Данная программа призвана обеспечить деятельность поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2022 годов с учетом направленности на улучшение социально-экономического состояния и благосостояния проживающего населения на территории поселения.

I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

  1. «Общая характеристика муниципального образования»

Территория поселения является частью единой территории Ленинградской области, входит в состав Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Административный центр поселения – поселок Пудость.

Площадь земель составляет 14726 га.

Разработан и утвержден решением совета депутатов МО от 19.08.2010 №78 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области до 2020 года» Стратегический план социально-экономического развития муниципального образования до 2020 года.

Утвержден генеральный план поселения решением совета депутатов МО от 30.12.2013 №334 «Об утверждении генерального плана муниципального образования».

В статистическом регистре Росстата по Пудостьскому сельскому поселению на 1 июля 2017 года зарегистрировано 176 организация, в основном это малые предприятия, предпринимателей без образования юридического лица- 245.

Ввиду ограниченности информации о деятельности субъектов малого

предпринимательства на территории поселения, при заполнении форм прогноза указаны показатели по крупным и средним предприятиям и организациям.

По данным Петростата численность постоянного населения Пудостьского

сельского поселения по состоянию на 01 января 2017 г. составила 10044 человек.

В 2017 году за счет положительной динамики миграционного прироста населения в поселении прогнозируется тенденция к дальнейшему росту численности населения, в связи со строительством многоэтажных домов в пос. Пудость и пос. Терволово, малоэтажного жилого комплекса в пос. Пудость – Кивеннапа.

  1. «Промышленность»

По данным Петростата на территории поселения зарегистрировано 27 организаций осуществляющих промышленную деятельность. Средние предприятия, зарегистрированное на территории поселения, это ООО «БВФ Энвиротек».

  1. «Сельское хозяйство»

По данным Петростата на территории поселения зарегистрировано 19 организаций сельского хозяйства. Основные предприятия, осуществляющие деятельность на территории поселения, это – ООО «Леноблптицепром», АО ПЗ «Красногвардейский», АО ПЗ «Черново», ООО «Перепёлочка», ООО «Птичий двор». Количество организаций предоставивших отчетность 1 единица.

На территории Пудостьского сельского поселения расположены 24 фермерских (крестьянских) хозяйств, 21 садоводческих некоммерческих товариществ.

  1. «Потребительский рынок и малое предпринимательство»

Всего на территории поселения 31 объект торговли, из них: 15 магазинов, реализующих продовольственную продукцию, 6 магазинов со смешанным ассортиментом, 8 магазинов с непродовольственным ассортиментом, 2 сетевых магазина «Пятерочка».

В 2017 году осуществляют деятельность 5 предприятий общественного питания, в т. ч.: 1 кафе, 1 закусочная, 2 столовых при учебных заведениях, 1 столовая при организации, всего на 284 посадочных мест.

На территории поселения оказывается 7 вида бытовых услуг, в т.ч. мастерская по ремонту обуви -1, парикмахерская-1, мастерская по ремонту одежды, ателье -1,фотоателье-1, общественная баня -1,ремонт бытовой техники-1, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств-1.

  1. «Бюджет»

Доходная часть бюджета, с учетом безвозмездных поступлений от других

бюджетов РФ (дотации, субвенции), запланирована на 2017 год в сумме 69786,6 тыс. руб., за полугодие 2017 года фактически поступило в бюджет Пудостьского сельского поселения 37787,0 тыс. руб., что составляет 54,2% к утвержденному годовому плану и 124,6 % к соответствующему периоду предыдущего года.

Собственные доходы бюджета Пудостьского сельского поселения на 2017 год (налоговые, неналоговые) запланированы в сумме 30436,2 тыс. руб., исполнены за полугодие 2017 года на 42,3% в сумме 12858,5 тыс. руб.

Доля собственных доходов в общей сумме запланированных доходов составила 43,6%, в общей сумме поступивших доходов 34,0%. Собственные доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 17,9%, что составляет: 1953,9 тыс. рублей.

Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный вес занимают: налог на доходы физических лиц – 30,9 %, земельный налог – 48,6%.

Исполнение по важнейшему налогу на доходы физических лиц за полугодие 2017 г. составило – 3572,4 тыс. руб., 72,0 % к аналогичному периоду 2016 года.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ (дотации, субвенции) запланированы в размере 39350,4 тыс. руб. (доля 56,4 % от всей суммы запланированных доходов), исполнены в размере: 24928,5 тыс. руб., исполнение: 63,4 % к годовому плану (доля: 66 % от всей суммы поступивших доходов).

Расходы поселения за отчетный период – 70682,8 тыс. руб., процент исполнения расходной части бюджета к годовому плану – 43,5%, к соответствующему периоду прошлого года – 139,8 %. Доля расходов местного бюджета на содержание жилищно-коммунального хозяйства и дорожное хозяйство за отчетный период 2017 года составила –42,2%; на социально-культурные мероприятия – 33,4%, в том числе: культура – 30,0%, спорт – 3,2%, молодежная политика – 0,2%; остальные статьи- 24,4%.

Доля расходов бюджета исполненных по муниципальной программе «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» составила 79,1%, доля внепрограммных расходов – 20,9%.

Профицит местного бюджета за полугодие 2017 года – 7047,0 тыс. руб.

6. «Труд и занятость населения»

Уровень официально зарегистрированной безработицы по поселению на 01.07.2017 г. составляет 0,13 % от ЭАН (5596 чел.) или 7 человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уровень безработицы снизился на 59,4%.

По данным Гатчинского ЦЗН в конце июня 2017 г. на территории Гатчинского муниципального района спрос на рабочую силу был выше предложения рабочей силы.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по организациям Пудостьского сельского поселения, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за январь-июль 2017 года – 33069,2 рублей (104,7% к периоду 2016 года).

7.«Социальная сфера: образование, здравоохранение, культура, социальная защита, молодежная политика, физкультура и спорт»

На территории Пудостьского сельского поселения расположены: 2-е школы, 4-е детских сада, 1 амбулатория , 3 ФАПа, 2 участка врача общей практики, муниципальное учреждение культуры «Пудостьский культурно – спортивный комплекс», в него входят 3–и Дома Культуры, 3–и библиотеки, а также проводятся различные спортивные секции в спортзалах ДК.

За полугодие 2017 г. из бюджета Пудостьского сельского поселения по разделу «Образование», подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» израсходовано 58,2 тыс. руб.

На сегодняшний день много проблем в области здравоохранения на территории поселения:

— закрыт ФАП в пос. Мыза-Ивановка;

-участок врача общей практики в дер. Ивановка находится в здании детского сада.

Администрацией поселения сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок в дер. Ивановка для строительства ФАПа, вопрос строительства на контроле в Комитете здравоохранения Ленинградской области.

Количество граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий на 01.07.2017 г. 267 человек (79 семей).

Дома культуры поселения предоставляют населению такие услуги как: проведение культурно — досуговых мероприятий, работа кружков.

На 01.01.2017 г. в учреждениях культуры поселения работают:

— 21 детский кружок, в которых занимается 509 детей;

— 4 подростковых кружков – 57 человек;

— 20 взрослых кружков – 268 человек.

По разделу «Культура» за полугодие 2017 г. израсходовано 9208,7 тыс. руб., в том числе основные расходы: заработная плата с начислениями работникам культуры, коммунальные услуги зданий, проведение культурно-массовых мероприятий, транспортные услуги за перевоз коллективов на мероприятия, услуги по содержанию имущества зданий: приобретение основных средств, хозяйственные нужды и прочие услуги.

Из бюджета поселения на развитие физической культуры и массового спорта израсходовано 987,0 тыс. руб., в том числе заработная плата с начислениями спортинструкторам, проведение спортивных соревнований, заявочные взносы команд на участие в областных, районных, городских соревнованиях, приобретение инвентаря, транспортные услуги для перевозки команд на соревнования.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации Государственной программы развития сельского хозяйства необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества жизни населения, преодолению в сельском хозяйстве дефицита специалистов и квалифицированных рабочих.

Ситуация сложившаяся в социальной сфере препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса.

За последние 15 лет в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационно-экономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры произошло снижение доступности для населения образовательных, медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, увеличилось отставание сельских территорий от городских по уровню и условиям жизнедеятельности.

Повышение уровня и качества жизни сельских территорий невозможно без их комплексного развития. По оценкам специалистов Правительства РФ, в настоящее время уровень благоустройства сельских территорий в 2-3 раза ниже городского уровня. Такая разница в комфортности проживания влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодёжи, что существенно сужает перспективы воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Поселение также нуждается в комплексном развитии территории, а именно:

— развитие учреждений культуры, совершенствование деятельности коллективов и организация досуга населения;

— развитие массового спорта;

— развитие библиотечного дела на основе новейших технологий;

— развитие улично-дорожной инфраструктуры поселения;

— расширение улично-дорожной сети с твердым покрытием, ее ремонт, доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований;

— обеспечение и поддержание благоустроенной среды жизнедеятельности граждан.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельской территории и эффективного функционирования агропромышленного и производства необходимо усилить муниципальную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления и на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала.

Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории сельского населения.

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обусловлена:

  • социально-политической остротой проблемы и ее общепоселенческим значением;

  • потребностью формирования базовых условий для расширенного воспроизводства и закрепления на сельских территориях трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение задач агропромышленного комплекса;

  • межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению, органов местного самоуправления, организаций агропромышленного комплекса и общественных объединений сельских жителей;

  • приоритетностью государственной и муниципальной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

III. Цели и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития поселения на долгосрочную перспективу.

Целью реализации настоящей муниципальной программы является обеспечение устойчивого и сбалансированного экономического развития поселение.

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

  • создание условий для устойчивого и сбалансированного социального и экономического развития поселения на 2018-2020 годы;

  • повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

  • создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности; повышение престижности проживания в сельской местности.

IV. Основные ожидаемые конечные результаты и показатели (индикаторы) эффективности, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными показателями (индикаторами) программы являются:

— количество культурно-массовых, спортивных мероприятий;

— количество дорог общего пользования, протяженность, состояние покрытия, ед., м. пог.;

— количество проживаемого населения, чел..

Ожидаемыми результатами программы являются:

— повышение уровня и качества жизни территории поселения;

— увеличение численности местного населения;

— создание дополнительных рабочих мест;

— привлечение в поселение инвесторов для осуществления его комплексной застройки и благоустройства;

— прирост объемов налоговых платежей;

— повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры и массового спорта для сельских жителей;

-увеличение культурно-массовых и спортивных, мероприятий (кружков, спортивных секций, детских праздников, фестивалей и др.)

— улучшение состояния дорог общего пользования на территории поселения;

— повышение безопасности дорожного движения на территории поселения;

— улучшение состояния дворовых территорий и проездов к домам;

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2020 года.

Муниципальная программа реализуется в три этапа.

V. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в рамках муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы.

VI. Обоснование выделения подпрограмм

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация пяти подпрограмм.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон приоритетных направлений экономического развития и будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

VII. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета поселения.

Объемы финансирования Программы на очередной финансовый год за счет средств местного бюджета определяются решением о местном бюджете поселения на очередной финансовый год, с учетом коэффициентов инфляции и роста объемов производства.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального бюджета, бюджета Ленинградской области и Гатчинского муниципального района, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы по источникам финансирования представлена в паспортах подпрограмм муниципальной программы.

VIII. Методика оценки эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Эффективность реализации каждой из подпрограмм муниципальной программы оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей подпрограммы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) производится специалистами местной администрации.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

  • степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений;

  • степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп × 100 %,

где Зф — фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

Зп — плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) проводится ответственным исполнителем ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным.

Источником получения информации для расчета и анализа целевых показателей (индикаторов) являются: статистическая отчетность мониторинг основных показателей, периодическая отчетность, административная информация.

IХ. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния

Реализация муниципальной программы подвержена влиянию общих групп рисков и негативных факторов. Можно также выделить индивидуализированные риски, характерные для отдельных подпрограмм. Существуют некоторые рисковые события, наступление которых может исказить (уменьшить) положительный эффект от реализации муниципальной программы.

Основным риском реализации муниципальной программы является неэффективное и неполное использование возможностей, предоставляемых в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий муниципальной программы. В этом случае будет затруднена реализация запланированных мероприятий муниципальной программы.

Минимизация рисков общего характера осуществляется на основе формирования ежегодных планов реализации муниципальной программы и мониторинга хода ее выполнения, позволяющего выявлять причины и принять соответствующие меры регулирования.

Подпрограмма №1 «Стимулирование экономической активности на территории поселения»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Стимулирование экономической активности на территории поселения»

Цель подпрограммы

Обеспечение устойчивого экономического развития поселения, повышение доходов и обеспечение занятости населения.

Муниципальный заказчик подпрограммы

Местная администрация

Задачи подпрограммы

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

опубликование органами местного самоуправления информации

о своей деятельности в средствах массовой информации;

— повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов;

— повышение доходов бюджета поселения;

— поддержка малого и среднего предпринимательства;

— организация общественных работ.

Сроки реализации подпрограммы

2018-2022 годы

Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Итого

Всего:

2936,2

2421,6

1677,5

1900,0

1900,0

10835,3

В том числе:

Средства федерального бюджета

Средства бюджета

Ленинградской области

Средства бюджета ГМР

1032,4

833,4

0,0

0,0

0,0

1865,8

Внебюджетные источники

Средства местного бюджета поселения

1903,8

1588,2

1677,5

1900,0

1900,0

8969,5

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Улучшение информированности граждан сельской местности.

Привлечение населения к решению вопросов местного

самоуправления.

Повышение эффективности при взаимодействии органов местного самоуправления с местным населением.

Повышение эффективности использования муниципальной собственности.

Поддержка малого и среднего предпринимательства приведет к

-созданию новых субъектов малого и среднего предпринимательства;

-создание новых рабочих мест;

создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в поселении, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих поселения;

— увеличение поступлений в местный бюджет.

Трудоустройство на временные работы безработных граждан придаст им уверенность при взаимодействии с работодателем, что способствует формированию активной жизненной позиции и повышению мотивации к трудоустройству.

  1. Характеристика сферы деятельности

Сфера управления имуществом охватывает широкий круг вопросов, таких как: включение в состав имущества вновь созданных, приобретенных объектов; безвозмездные прием и передача объектов собственности на иные уровни собственности; приватизация и отчуждение имущества по иным основаниям, установленным законодательством; передача имущества во владение и пользование; создание, реорганизация и ликвидация муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений; деятельность по повышению эффективности использования имущества муниципального образования и вовлечению его в хозяйственный оборот; обеспечение контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества, оказание муниципальных услуг в сфере имущественных и земельных отношений.

Проблемы, связанные с повышением эффективности использования

налогового потенциала от использования земель на территории муниципального

образования, приобретают еще большую актуальность в связи с планами органов

государственной власти Российской Федерации по введению налога на

недвижимость. Улучшение информированности граждан сельской местности.

Большое значение для развития поселения имеет привлечение населения к

решению вопросов местного самоуправления, с целью повышения эффективности

при взаимодействии органов местного самоуправления с местным населением.

Малое и среднее предпринимательство является важнейшим сектором экономики. Развитие малого и среднего предпринимательства способствует решению социальных проблем – занятости населения и служит основой для экономического подъема поселения.

Создавая благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в поселении на основе повышения эффективности мер муниципальной поддержки, будут созданы новые рабочие места, снизится уровень безработицы и социальной напряжённости, сформируется среда в экономике поселения.

Общественные работы являются социально значимым и перспективным направлением, которое полезно и для поселения и для жителей. Участие в таких работах для безработных и ищущих работу граждан — это возможность поддержать свою семью материально, имея дополнительный источник пополнения семейного бюджета, и не утратить социальную активность, уверенность в своих силах, одновременно подыскивая постоянную работу. В период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице. Помимо заработной платы за фактический период участия в общественных работах безработным гражданам может выплачиваться материальная поддержка.

  1. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого экономического развития поселения, повышение доходов и обеспечение занятости населения.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи (приложение №1):

— улучшение информированности граждан сельской местности.

— повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов;

-повышение доходов бюджета поселения;

— поддержка малого и среднего предпринимательства;

— организация общественных работ.

  1. Основные мероприятия

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия (приложение №2):

Обнародование (опубликование) информации о своей деятельности в средствах массовой информации.

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности посредством

выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям и технической инвентаризации в целях постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права на объекты муниципальной собственности

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства посредством подготовки градостроительных планов земельных участков и проведение, необходимых в связи с этим, геодезических работ.

Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства с целью оказания комплексной методической, информационной, консультационной, учебно-образовательной и юридической помощи.

В целях совершенствования поддержки малого и среднего предпринимательства в МО Пудостьское сельское поселение, в соответствии с ч. 4.1 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2007 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», оказывать имущественную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства согласно Перечню муниципального имущества утвержденного Постановлением главы администрации №60 от 07.02.2017г. «Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности МО Пудостьское сельское поселение и свободного от прав третьих лиц» и постановления №352 от 09.08.2017 г. «Об утверждении положения о порядке формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду имущества из указанного перечня».

В рамках данного направления предусмотрена дальнейшая информационная поддержка:

— оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

— организация освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства;

— организация делегаций субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в районных конференциях, выставках, ярмарках, семинарах и т.д.

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда — организация общественных работ.

4. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

Ознакомление пользователей с текущей информацией о деятельности органов местного самоуправления в местной администрации.

Мероприятия в области информационных технологий.

Выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям и технической инвентаризации в целях постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права на объекты муниципальной собственности;

Подготовка градостроительных планов земельных участков и проведение, необходимых в связи с этим, геодезических работ:

Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства с целью оказания комплексной методической, информационной, консультационной, учебно-образовательной и юридической помощи.

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда — организация общественных работ.

Выполнение данных показателей приведет к:

— повышению эффективности местного самоуправления;

— созданию муниципальных информационных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот;

— совершенствование системы информирования и предоставления услуг населению органами местного самоуправления;

— повышению эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов, повышению доходов бюджета поселения;

— созданию новых субъектов малого и среднего предпринимательства;

— трудоустройству граждан на общественные работы.

Приложение №1

к Подпрограмме №1

Планируемые результаты Подпрограммы №1

«Стимулирование экономической активности на территории поселения»

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Срок испол-нения меро-приятий

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характери-зующие достижение целей и решение задач

Еди-ница изме-рения

Базовое зна-чение пока-зателя (на начало реализа-ции прог-раммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет МО Пудо-стьское сельское поселение

Другие источ-ники

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Мероприятия по поддержке малого бизнеса и предприни-мательства

2018

40,0

Оказание консульта-ционной и информаци-онной поддержки субъектам малого и среднего предприни-мательства

ед.

10

10

12

13

13

14

2019

40,0

2020

40,0

2021

40,0

2022

40,0

2.

Оценка недвижи-мости, признание прав и регулирование отношений по государ-ственной и муниципальной собственности

2018

44,0

Изменение генерального плана поселения

ед.

2019

52,0

2020

42,1

2021

80,0

2022

80,0

3.

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-тельства

2018

1094,4

588,0

444,4

Выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям и технической инвентаризации в целях постановки на государственный кадастровый учет и государ-ственной регистрации права на объекты муниципальной собственности

ед.

2019

703,0

833,4

2020

820,6

2021

880,0

2022

880,0

4.

Мероприятия в области информаци-онных технологий

2018

725,4

Обнародование (опубликование) информации о своей деятельности в средствах массовой информации

шт.

2019

793,2

2020

774,8

2021

900,0

2022

900,0

Приложение №2

к Подпрограмме №1

Перечень и финансирование мероприятий Подпрограммы №1

«Стимулирование экономической активности на территории поселения»

п/п

Мероприятия по реализации программы

Источники финанси-рования

Срок ис-пол-нения меро-прия-тия

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответ-ствен-ный за выпол-нение меро-приятия подпро-граммы

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Мероприятия по поддержке малого бизнеса и предприни-мательства

Итого

2018-2022

200,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Специа-листы местной админи-страции

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленинг-радской области

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

200,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

2.

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

Итого

2018-2022

298,1

44,0

52,0

42,1

80,0

80,0

Специа-листы местной админи-страции

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

298,1

44,0

52,0

42,1

80,0

80,0

3.

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-ства

Итого

2018-2022

6243,8

2126,8

1536,4

820,6

880,0

880,0

Специа-листы местной админи-страции по землеус-тройству

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

Средства бюджета ГМР

1865,8

1032,4

833,4

0,0

0,0

0,0

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

4378,0

1094,4

703,0

820,6

880,0

880,0

4.

 

Мероприятия в области информацион-ных технологий

Итого

2018-2022

4093,4

725,4

793,2

774,8

900,0

900,0

Специа-листы местной админи-страции

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

4093,4

725,4

793,2

774,8

900,0

900,0

 

ВСЕГО по Подпрограмме №1

Итого

2018-2022

10835,3

2936,2

2421,6

1677,5

1900,0

1900,0

Специа-листы местной админи-страции

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

Средства бюджета ГМР

1865,8

1032,4

833,4

0,0

0,0

0,0

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

8969,5

1903,8

1588,2

1677,5

1900,0

1900,0

Подпрограмма №2 «Обеспечение безопасности на территории поселения»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Обеспечение безопасности на территории поселения»

Цель подпрограммы

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения

Муниципальный заказчик подпрограммы

Местная администрация

Задачи подпрограммы

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

— Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона;

— Обеспечение пожарной безопасности.

Сроки реализации подпрограммы

2018-2022 годы

Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Итого

Всего:

300,3

0,0

70,0

820,0

820,0

2010,3

В том числе:

Средства федерального бюджета

Средства бюджета

Ленинградской области

Средства бюджета ГМР

Внебюджетные источники

Средства местного бюджета поселения

300,3

0,0

70,0

820,0

820,0

2010,3

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит снизить гибель и травматизм людей при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

  1. Характеристика сферы деятельности

На территории поселения чрезвычайных ситуаций техногенного характера не объявлялось.

Однако следует отметить, что каждый год регистрируются аварийные ситуации природного характера. Наиболее часто регистрируемые: осадки в виде дождя и снега с порывами шквалистого ветра скоростью от 20 до 25 м/с.

Основными причинами пожаров являются:

— неисправность электрического хозяйства;

— неисправность печного отопления;

— поджог.

Большое количество пожаров, происшедших по выше указанным причинам, относятся к профилактируемым, а следовательно большинство из них можно было бы предотвратить или свести последствия к минимуму.

Тревогу вызывает состояние источников противопожарного водоснабжения населенных пунктов.

Значительное количество пожаров и большинство погибших, пострадавших

в огне связаны с неосторожным обращением с огнем в результате употребления алкогольных напитков и не соблюдения элементарных правил противопожарной безопасности. Однако профилактическая и разъяснительная работа по противопожарной безопасности на различных уровнях ведется недостаточно, нет средств на наглядную агитацию и пропаганду и в целом на профилактическую работу

Сложившееся противопожарное состояние объектов экономики и жилого фонда поселения может привести к серьезному обострению обстановки с пожарами, что может в дальнейшем потребовать привлечения значительных финансовых средств из бюджета.

Основными проблемными вопросами предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также реализации мер пожарной безопасности являются:

— недостаток финансовых средств в бюджете муниципального образования на эти цели;

— низкий уровень знаний населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

— несоблюдение требований правил пожарной безопасности населением;

Целевой программный подход к решению задач по обеспечению безопасности населения и территорий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечения мер пожарной безопасности позволит значительно снизить показатели гибели и травматизма людей на территории поселения;

Достижение экономического эффекта возможно за счет:

— совершенствования и развития единой дежурно-диспетчерской службы;

— развития систем оповещения и информирования населения при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

— оснащения подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

— проведения разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

  1. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Целью Подпрограммы является (приложение №1):

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения.

Достижение цели Подпрограммы возможно путём решения следующих задач:

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона.

Обеспечение пожарной безопасности.

3. Основные мероприятия

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия (приложение №2):

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе посредством:

— создания местной (муниципальной) системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

— создания запасов в целях гражданской обороны и защиты населения от ЧС средств индивидуальной защиты, материально-технических, медицинских и других средств;

— уборка деревьев «угрозы»;

— обеспечение функционирования системы охранной сигнализации на объектах социальной направленности.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, в том числе посредством:

— выполнения работ по очистке, углублению и обустройству действующих пожарных водоёмов в населенных пунктах поселения;

— приобретения первичных средств пожаротушения и имущества для добровольных пожарных дружин;

— приобретения и установки пожарных щитов и знаков пожарной безопасности, плакатов и листовок по пожарной безопасности;

— ежегодная противопожарная опашка;

— обеспечение функционирования системы пожарной сигнализации на объектах социальной направленности.

  1. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

Подготовка населения к гражданской обороне.

Снижение количества поваленных деревьев вследствие чрезвычайных ситуаций.

Благоустройство пожарных водоемов.

Осуществление мер пожарной безопасности.

Приложение №1

к Подпрограмме №2

Планируемые результаты Подпрограммы №2

«Обеспечение безопасности на территории поселения»

п/п

Задачи, направлен-ные на достижение цели

Срок испол-нения меро-приятий

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количест-венные и/или качественные целевые показатели, характери-зующие достижение целей и решение задач

Единица измере-ния

Базовое значение пока-зателя (на начало реализации програм-мы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет МО Пудо-сть-

ское сель-ское посе-ление

Дру-гие ис-точ-ники

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Предупре-ждение и ликвидация последствий чрезвы-чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техноген-ного характера

2018

0,0

Подготовка населения к гражданской обороне

%

2019

0,0

2020

70,0

2021

120,0

2022

120,0

2.

Обеспече-ние пожарной безопас-ности

2018

300,3

Осуществ-ление мер пожарной безопасности

Ед.

1

1

1

1

1

1

2019

0,0

2020

0,0

2021

700,0

2022

700,0

Приложение №2

К Подпрограмме №2

Перечень и финансирование мероприятий Подпрограммы №2

«Обеспечение безопасности на территории поселения»

п/п

Мероприятия по реализации программы

Источники финанси-рования

Срок ис-пол-нения меро-при-ятия

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

Итого

2018-2022

310,0

0,0

0,0

70,0

120,0

120,0

Специа-листы местной админи-страции

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленинградской области

Средства бюджета ГМР

Внебюджетные источники

Средства местного бюджета поселения

310,0

0,0

0,0

70,0

120,0

120,0

2.

Обеспечение пожарной безопасности

Итого

2018-2022

1700,3

300,3

0,0

0,0

700,0

700,0

Специа-листы местной админи-страции

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленинградской области

Средства бюджета ГМР

Внебюджетные источники

Средства местного бюджета поселения

1700,3

300,3

0,0

0,0

700,0

700,0

 

ВСЕГО по

Подпрограмме №2

Итого

2018-2022

2010,3

300,3

0,0

70,0

820,0

820,0

Специа-листы местной админи-страции

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

2010,3

300,3

0,0

70,0

820,0

820,0

Подпрограмма №3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения»

Цель подпрограммы

Развитие муниципального хозяйства и благоустройства территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем, а также улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения. Комплексное благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) и проездов к ним. Предоставление социальных выплат на приобретение жилья.

Муниципальный заказчик подпрограммы

Местная администрация

Задачи подпрограммы

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

— Содержание муниципального жилищного фонда, обеспечение его сохранности.

— Организация бытового обслуживания населения.

— Повышение качества окружающей среды за счет благоустройства территории поселения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности.

— Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, установленным ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

— Развитие транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования местного значения.

— Оборудование всех объектов, осуществляющих энергопотребление, приборами по учёту используемых энергетических ресурсов;

— Повышение энергетической эффективности зданий, сооружений, строений;

-Проведение обязательного энергетического обследования;

— Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в МКД;

— обеспечения необходимых условий для выполнения Муниципальной программы;

— Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД поселения.

— Ремонт участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием (диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог; устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения и других дефектов) покрытий; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием).

— Зимнее содержание и борьба со скользкостью на автодорогах поселения (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин).

— Зимнее содержание муниципальных автомобильных дорог (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов).

— Оказание поддержки гражданам, в том числе молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий в приобретении жилья в виде предоставленных социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей.

— Оказание поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий в виде предоставления социальных выплат для уплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, погашение основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам и для компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному на строительство (приобретение) жилья с использованием социальных выплат.

Сроки реализации подпрограммы

2018-2022 годы

Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Итого

Всего:

37425,0

93559,1

78363,5

54530,1

47141,1

311018,8

В том числе:

Средства федерального бюджета

267,4

0,0

89,3

0,0

0,0

356,7

Средства бюджета

Ленинградской области

7047,8

55319,2

39802,9

26563,8

21779,1

150512,8

Средства бюджета ГМР

9364,5

15514,3

13975,0

1072,5

0,0

39926,3

Внебюджетные источники

15,7

0,0

50,0

50,0

50,0

165,7

Средства местного бюджета поселения

20729,6

22725,6

24446,3

26843,8

25312,0

120057,3

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

  1. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие установленным нормативным требованиям;

  2. Повышение безопасности дорожного движения;

  3. Повышение уровня удовлетворенности жителей деятельностью органов местного самоуправления;

4) Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;

5) Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

6) Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуре;

7) Повышение уровня оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов;

8) Сокращение расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учётом изменений объёма использования энергетических ресурсов в указанных сферах;

9) Увеличение объёма внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:

Экономический эффект – за счет повышения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение их пропускной способности.

Социальный эффект – за счет сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения; удовлетворенности жителей поселения качеством перевозок общественным транспортом и состоянием дорог на территории поселения.

Конечным результатом реализации подпрограммы является создание комфортной и безопасной среды обитания для настоящего и будущих поколений.

Будет обеспечено:

  • повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан – за счет сокращения аварийного и ветхого жилья, проведения ремонта общего имущества многоквартирных домов;

  • повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

  • повышение уровня благоустройства территории района.

Повысится удовлетворенность граждан деятельностью органов местного самоуправления за счет позитивных изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, улучшения облика и комфортности среды.

  1. Характеристика сферы деятельности

Сфера жилищно-коммунального хозяйства непосредственно определяет каче­ство условий жизни населения. Высокая степень износа объектов коммунальной инфраструктуры не дает обеспечить стандарты качества условий жизни насе­ления в муниципальном образовании.

Для достижения данных целей учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

1. Бытовое обслуживание населения (муниципальная баня в п. Пудость – обслуживание населения);

2. Работы по обращению с отходами от населения (ликвидация несанкционированных свалок);

3. Работы по содержанию закрепленной территории в соответствии с правилами внешнего благоустройства территории населенных пунктов поселения и санитарной очистки (ликвидация несанкционированных свалок);

4. Работы по благоустройству и поддержанию в порядке памятных мест местного (муниципального) значения, содержание мест захоронений;

5. Работы по озеленению территории поселения, по содержанию зеленых насаждений, по осуществлению обрезки и сноса (спила) сухостоя и аварийных деревьев (в том числе скашивание газонов);

6. Работы по организации мероприятий направленных на эксплуатацию, ремонт инженерных сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения (ремонт уличного освещения);

7. Работы по содержанию муниципального жилищного фонда, прочего муниципального имущества (ремонт муниципального жилого фонда по заявления граждан);

8. Организацию проведения разъяснительной работы среди местного населения, предпринимателей и организаций, находящихся на территории поселения;

9. Организацию проведения рекламных акций в целях повышения энергосбережения и энергетической эффективности;

10. Организацию работ по установке приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах, производственных и коммерческих помещениях, уличного освещения;

11. Прочие работы и услуги в сфере благоустройства и развития жилищно-коммунального хозяйства.

Высокий уровень благоустройства населенных пунктов – необходимое улучшение условий жизни населения. Одной из самых важных проблем для поселения является проблема вывоз мусора с несанкционированных свалок.

На территории поселений периодически образуются несанкционированные свалки, которые наносят ущерб эстетическому состоянию населённых пунктов и санитарной безопасности населения. В целях профилактики образования не санкционированных свалок администрации, в рамках весенней и осенней уборки территорий, необходимо вывозить накопившийся на улицах населенных пунктов поселения мусор, ветки и листья деревьев.

На территории населенных пунктов поселения, в весенне-летний период наблюдается рост сорной растительности и растений, вызывающих аллергическую реакцию. Высохшие растения увеличивают опасность возникновения пожаров в населенных пунктах, кроме того произрастание некоторых растений в населенных пунктах вызывают у граждан тяжелые аллергические реакции угрожающие жизни и здоровью. Поэтому необходимо производить скашивание травы и уничтожение очагов произрастания растений вызывающих аллергическую реакцию в населенных пунктах поселения на земельных участках, ответственность за содержание которых не распространяется на физические и юридические лица.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений также требуют постоянного ухода. Необходим систематический уход за ними: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

Необходимо также уделить внимание устройству детских игровых, спортивных, хозяйственных площадок, строительство парковок. Санитарное содержание и благоустройство кладбищ также требует внимания.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Подпрограммой.

В настоящее время на территории поселения МКД не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой и электрической энергии.

Места общего пользования в МКД освещаются лампочками накаливания.

В населенных пунктах учет электроэнергии уличного освещения осуществляется без приборов учёта, (расчётным методом).

В состав имущества автомобильных дорог входит комплекс дорожных сооружений автомобильной дороги, имущество, необходимого для управления дорогой и её содержания, а также могут входить участки земель, занимаемые автомобильной дорогой.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06. 10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения самоуправления относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» органы местного самоуправления в соответствии с законодательством РФ в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, ремонта и содержания дорог, обеспечивая безопасность дорожного движения.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения осуществляется за счёт средств бюджета сельского поселения, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования, а также средств, привлечённых в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с правилами расчёта размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения с учётом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями технических регламентов.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог, придомовых территорий их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки и потерям от дорожно-транспортных происшествий.

Отставание развития улично-дорожной сети населенных пунктов поселения от темпов увеличения парка автотранспортных средств является сдерживающим фактором экономического роста и повышения качества жизни населения территории.

  1. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Целью подпрограммы является формирование комплекса работ по созданию комфортных условия для проживания людей (приложение №1).

Развитие муниципального хозяйства и благоустройства территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем.

Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории поселения.

Приведение жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры поселения в соответствие со стандартами качества.

Улучшение жилищных условий и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

Содержание муниципального жилищного фонда, обеспечение его сохранности.

Организация бытового обслуживания населения.

Повышение качества окружающей среды за счет благоустройства территории поселения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности.

Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям, в том числе посредством:

обеспечение ремонта существующей дорожной сети; организация содержания автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями;

— обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

— улучшение условий жизни населения путем обустройства дворовых территорий и проезжей части в населенных пунктах поселения с привлечением средств хозяйствующих субъектов и других бюджетных и внебюджетных источников;

повышение энергетической эффективности;

— оказание поддержки гражданам, в том числе молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий в приобретении жилья в виде предоставленных социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей;

— оказание поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий в виде предоставления социальных выплат для уплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, погашение основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам и для компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному на строительство (приобретение) жилья с использованием социальных выплат.

3. Основные мероприятия

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия (приложение №2):

  • Мероприятия в области жилищного хозяйства;

  • Содержание муниципального жилищного фонда, в т.ч. капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;

  • Мероприятия в области коммунального хозяйства;

  • Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

  • Энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда;

  • Энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

  • Энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций;

  • Выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

  • Организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами;

  • Стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов;

  • Увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;

  • Энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива — природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения;

  • Проведение мероприятий по организации уличного освещения;

  • Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения;

  • Прочие мероприятия по благоустройству территорий поселения

  • Приведение улично-дорожной сети в состояние, удовлетворяющее нормативным требованиям

  • Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселения.

  • Ремонт участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием (диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог; устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения и других дефектов) покрытий; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием).

  • Зимнее содержание и борьба со скользкостью на автодорогах поселения (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин).

  • Зимнее содержание муниципальных автомобильных дорог (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов).

  • Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков и искусственных неровностей на территории поселения.

  • Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

  • Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в том числе в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

Мероприятия подпрограммы также представлены в положении «О порядке предоставления в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, в том числе молодежи, Гатчинского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2018 – 2020 гг.» муниципальной программы «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.» социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым гражданам (молодым семьям)» и в положении «О порядке предоставления в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, в том числе молодежи Гатчинского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2018 – 2020 гг» социальных выплат для уплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, погашение основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам, для компенсации части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, утвержденными постановлениями администрации Гатчинского муниципального района.

  1. Целевые показатели (индикаторы)

Состав целевых показателей индикаторов Подпрограммы сформирован с учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач Подпрограммы, увязан с задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые результаты, эффективность Подпрограммы на весь период ее реализации и структурирован с учетом минимизации количества.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

— рассмотрение обращений и заявлений граждан по вопросам помощи в ремонте муниципального жилого фонда;

— взнос на капитальный ремонт;

— улучшение жилищных условий граждан;

— количество помывок в муниципальных банях;

— количество обслуживаемых бань;

— процент оснащенности уличным освещением территорий Пудостьского сельского поселения;

— количество братских захоронений, подлежащих ремонту;

— снижение количества расходования средств местного бюджета на обеспечение электроэнергией и сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуре;

— увеличение количества оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

проведение мероприятий по организации уличного освещения;

— количество братских захоронений, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий Подпрограммы;

— количество вывезенных отходов от стихийных свалок, в рамках реализации мероприятий Подпрограммы;

прочие мероприятия по благоустройству территории поселения;

— доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;

— ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (км, пог. м.), дворовых территорий (кв. м).

— предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;

— предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в том числе в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;

Мероприятия подпрограммы будут представлены в положении «О порядке предоставления в рамках

реализации подпрограммы «Поддержка граждан, в том числе молодежи, Гатчинского муниципального

района, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2018 – 2020 гг.» муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в

Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.» социальных выплат на строительство (приобретение)

жилья молодым гражданам (молодым семьям)» и в положении «О порядке предоставления в рамках

реализации подпрограммы «Поддержка граждан, в том числе молодежи Гатчинского муниципального

района, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2018 – 2020 гг» социальных выплат для уплаты

первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, погашение основной суммы долга по

ипотечным жилищным кредитам, для компенсации части расходов, связанных с уплатой процентов по

ипотечным жилищным кредитам, утвержденными постановлениями администрации Гатчинского

муниципального района.

Приложение №1

к Подпрограмме №3

Планируемые результаты Подпрограммы №3

«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения»

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Срок испол-нения меро-приятий

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количест-венные и/или качествен-ные целевые показате-ли, характери-зующие достиже-ние целей и решение задач

Еди-ница измере-ния

Базо-вое значе-ние пока-зателя (на нача-ло реа-лиза-ции прог-рам-мы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет МО Пудо-стьское сельское поселение

Другие источ-ники

2018 год

2019 год

2020

год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Жилищное

хозяйство, в

том числе:

2018

1506,4

2019

5547,5

6603,8

35039,9

17715,4 300,0

2020

3583,3

2694,4

2536,7

20040,5

11682,7

2021

2627,4

7651,2

2022

2583,0

Мероприятия в сфере энергосбе-режения, в том числе организация и проведение рекламных акций в целях повышения энергосбережения и энергетической эффективности; обеспечение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в частных жилых домах, с целью установки и ввода в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов

2018

0,0

Повыше-ние энерго-сбереже-ния и энерге-тической эффек-тивности

%

2019

0,0

2020

0,0

2021

0,0

2022

0,0

Мероприятия в

области

жилищного

хозяйства

(содержание

муниципального

жилфонда)

2018

407,2

Рассмотре-ние обраще-ний и заявлений граждан по вопросам помощи в ремонте муници-пального жилого фонда

Ед.

2019

749,7

300,0

2020

798,8

2021

650,1

2022

1183,3

Перечисление

ежемесячных

взносов в

фонд

капитального

ремонта

общего

имущества

в

многоквартирном

доме на

счет

регионального

оператора

2018

1000,4

Взнос на капиталь-ный ремонт

Ед.

2019

1301,0

2020

1424,1

2021

1400,0

2022

1400,0

Проектирование схемы газонабжения природным газом населенных пунктов

2018

98,8

Переселение

граждан из

аварийного

жилищного

фонда

2019

3496,8

6603,8

35039,9

17715,4

2020

1360,4

2694,4

2536,7

20040,5

11682,7

2021

500,0

Ликвидация

аварийного

жилищного фонда

2021

77,3

7651,2

2.

Мероприятия в

области

коммунального

хозяйства,

в том числе:

2018

1007,5

2019

945,2

2020

1169,5

400,0

2021

1334,1

14365,0

2022

1336,1

21522,0

Субсидии

юрлицам

(кроме

некоммер-

ческих

организаций),

ИП, физлицам)

2018

246,3

Количест-во помывок в муници-пальной бане п. Пудость

ед.

2019

162,9

2020

0,0

2021

0,0

2022

0,0

Содержание

здания БПК;

оснащение

(проверка)

приборами

учета энергети-

ческих

ресурсов

здания БПК),

отопление

свободного

жилфонда,

отопление БПК

2018

761,2

Комму-нальные услуги за свободные помеще-ний, кап. ремонт БПК

2019

668,8

2020

1165,4

2021

1187,8

2022

1115,8

Проектирование и

строительство

распределитель-

ных

газопроводов

по объектам:

1). По деревне

Хиндикалово,

по деревне

Пеньково.

2). По деревне

Черново.

3). По деревне

Корпиково.

4). По деревне

Педлино.

2020

4,1

400,0

2021

146,3

14365,0

2022

220,3

21522,0

Технадзор за

строительством

сетей

газоснабжение

жилых

домов в

п. Пудость, ул.

Половинки-

ной,

Комсомольская,

Луговая,

Лесная.

Техобслуживание

газопровода в

д. Сокколово

2019

113,5

3.

Мероприятия

по

энергосбере-

жению и

повышению

энергетической

эффективности

муниципаль-

ных объектов

(оплата за

электричество

уличного

освещения,

содержание

линий

уличного

освещения)

Обслуживание

линий

уличного

освещения,

мероприятия по

организации и проведению энергетического обследования, последующих энергетических обследований – не реже чем 1 раз каждые 5 лет)

2018

4159,3

Процент оснащен-ности уличным освеще-нием террито-рий поселения

%

0

10

20

70

73

76

2019

4484,1

2020

4992,2

2021

4500,0

2022

4500,0

4.

Мероприятия

по организа-

ции и содер-

жанию мест

захоронения

2018

30,0

Транспор-тировка безродных граждан

2019

20,0

2020

13,0

2021

13,0

2022

13,0

5.

Мероприятия

по благоус-

тройству,

в том

числе:

2018

5375,5

5922,1

2019

7098,5

1535,1

100,0

2020

8154,6

863,1

450,0

25,0

2021

7611,4

25,0

250,0

324.8

2022

6204,9

25,0

257,1

Оплата

специали-

зированным

организациям

за вывоз и

размещение

ТБО,

ликвидация

стихийных

свалок, уборка

территории от

мусора

2018

1656,1

Куб.м

Кв.м

2019

1937,0

2020

1984,0

2021

1700,0

2022

1800,0

Скашивание

травы,

уборка травы

2018

568,5

Кв.м

2019

487,1

2020

498,6

2021

2

600,0

2022

600,0

Опиловка

деревьев

2018

157,3

Шт.

2019

298,3

2020

249,1

2021

400,0

2022

400,0

Реализация

комплекса

мероприятий

по борьбе с

борщевиком

Сосновского

2019

174,0

2020

498,6

2021

324,8

324,8

2022

257,1

257,1

Газонные

ограждения,

урны,

скамейки

2018

387,2

Шт.

Пог.м

2020

305,0

2021

400,0

2022

400,0

Благоустрой-

ство и

содержание

хоккейных

коробок

2018

306,7

Шт.

2019

370,0

2020

28,5

2021

100,0

2022

100,0

Детская площадка с резиновым покрытием основания в

д. Ивановка

2018

128,6

1840,0

Шт.

Устройство детской игровой площадки по адресу: п. Терволово ул. Ленинградская

дом 7

2018

0,0

2500,0

Мероприятия по реализации постановления Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 №463 «О государствен-ной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих

в сельской

местности:

устройство

спортивной

площадки по

адресу: п.

Терволово

2018

824,6

1236,9

329,5

15,7

Шт.

Реализации

основного мероприятия «Благоустройство сельских территорий ЛО» подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий»

(устройство спортивной площадки с резиновым покрытием основания по адресу: деревня Большое Рейзино)

2021

958,006

Перечень мероприятий, в том числе на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры

(приобретение и установка детской площадки

д. Алапурская)

Депутаты:

депутат Бездетко

Т.В.,

депутат

Русских А.В.

2021

263,2:

250,0

6,581

6,581

250,0:

125,0

125,0

Уличные

украшения

(консоли) ко

Дню Победы в

ВОВ 1941-1945

гг.

2020

0,0

450,0

Баскетбольная

стойка, турник

в д. Ивановка

2019

40,0

Качели в п.

Терволово, ул.

Ленинградская,

д. 7

2019

140,9

Благоустройство

территории в

д. Большое

Рейзино,

д. Ивановка

2019

130,0

Автобусная

остановка в п.

Пудость

2019

45,0

Контейнерные

площадки ТБО

в п. Мыза-

Ивановка, ул.

Железнодо-

рожная,

Привокзаль-

ная

2019

390,4

Контейнерные

площадки ТБО

2020

0,0

2021

600,0

2022

1200,0

Информацион-

ные стенды

2019

99,0

Мероприятия

по реализации

областного

закона от

28.12.2018

147-оз «О

старостах

сельских

населенных

пунктов

Ленинградской

области и

содействию

участию

населения в

осуществлении

местного

самоуправле-

ния в иных

формах на

частях

территорий

муниципаль-

ных

образований»

(благоустрой-

ство

дворовой

территории в

д. Большое

Рейзино,

дома №33, 34,

37 (1936,2

кв. м)

2019

2666,4

100,0

1535,1

1936,2 кв. м

1936,2 кв. м

Мероприятия

по реализации

областного закона от 15.01.2018

03-оз «О

содействии

участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях администра-тивных центров муниципальных образований Ленинградской области»: благоустрой-ство общест-венной

территории в

п. Пудость, ул.

Зайончковско-

го, д. 6,

(1177,04 кв. м)

2020

3711,2

863,1

Детское

игровое

оборудование

на детскую

площадку в д.

Ивановка

(парк)

2018

80,0

Детская площадка

в п. Мыза

Ивановка

2021

500,0

Уличная

искусственная

ель с гирляндой

в д. Большое

Рейзино

2020

97,1

Живая ель и

гирлянда в д.

Ивановка

2020

79,0

Детский

уличный

игровой

комплекс в

Пудость, ул.

Зайончковского

д. 15, корп. 1, 2,

3

2020

215,0

Дезинфекция

социально —

значимых

объектов

2020

89,7

Паспорт отходов

поселения

2020

15,0

Рассада цветов

на памятник

гвоздика в п.

Пудость

2018

36,7

2019

34,2

2020

34,4

2021

34,4

2022

34,4

Акарицидная

обработка

территории от

клещей

2018

69,5

2019

87,1

2020

92,1

2021

100,0

2022

110,0

Устройство

пешеходной

дорожки возле

спортплощад-

ки в п.

Терволово

2018

259,0

Проверка и

разработка

сметной

документации

2018

303,0

2019

59,0

2020

30,0

2021

150,0

2022

150,0

Ремонт

пешеходного

моста через реку

Ижора в пос.

Пудость

2021

283,2

Стройконтроль

2018

97,8

2019

72,0

2020

73,0

2021

100,0

2022

100,0

Дорожки

(тропинки) в п.

Пудость,

д. Ивановка

2021

500,00

Прочие услуги,

работы

2018

500,5

2019

68,1

2020

154,3

25,0

2021

598,0

25,0

2022

1453,4

25,0

6.

Дорожное

хозяйство, в

том числе:

2018

8626,7

8392,6:

1004,1

77,2

5024,5

1222,8

1064,0

2019

4630,3

9539,3:

1028,8

8510,5

2020

6423,4

4234,9

1178,6

500,0

320,0

2777,9

5196,0

25,0

2021

10757,9

1072,5

1400,0

1513,5

1059,3

25,0

2022

10675,0

25,0

Содержание

автомобиль-

ных дорог и

инженерных

сооружений на

них в границах

муниципально-

го образования

(очистка снега,

подсыпка

щебнем,

грейдерование)

2018

2219,7

Содержа-ние автомо-бильных дорог общего пользова-ния местного значения

кв. м

пог.м

2019

2177,2

2020

2224,1

2021

800,0

2022

1500,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования госпрограммы «Развитие автодорог Ленинградской области»:

п. Мыза-Ивановка, ул. Красная (2296,0 кв. м, 656,0 пог. м),

ул. Озерная (450,0 кв.м, 150,0 пог. м)

2018

87,3

1004,1

77,2

Ремонт автомо-бильных дорог общего пользования местного значения в асфаль-тобетон-ном покрытии

Км, кв. м, пог. м

2746,0 кв. м

806,0 п. м

2746,0 кв. м

806,0 п. м

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования госпрограммы «Развитие автодорог Ленинградской области»:

п. Пудость, участок ул. Комсомольская, участок ул. Луговая (950,0 п. м).

Ремонт дороги д Юля-Пурская (650,0 п. м, 2600 кв. м).

Ремонт участка автомобильной дороги местного значения общего пользования п. Мыза-Ивановка,

ул. 4-я Тяговая (800,0 п. м)

Ремонт проезжей части дороги по п. Терволово ул. Школьная (209,0 п. м, 886,0 кв. м)

2020

1150,6:

635,4

192,7

232,6

89,9

320,0

4234,9:

320,0

1897,4

382,8

462,0

808,8

683,9

Ремонт автодорог

2018 год:

п. Терволово, ул. Зеленая (1890 кв. м, 420 пог. м)

Ремонт дороги

п. Мыза —

Ивановка,

ул. Калинина

(1650,0 кв.м,

550,0 п.м.)

ул. Ленина

(990,0 кв. м,

330,0 пог. м)

Ремонт дороги

в п. Мыза-

Ивановка,

ул. Рабочая на

участке от ул.

Шоссейная до

пересечения с

ул.

Железнодо-

рожная (1662,0

кв. м, 370,0 п.

м)

Ремонт дороги в п. Мыза-Ивановка, пер. Гатчинский (1840,0 кв. м, 460,0 п.м.)

2018

839,3:

839,3

5024,5:

1816,2

361,1

1763,8

1083,4

8032,0 кв. м

2130,0 п. м

8032,0 кв. м

2130,0 п. м

Ремонт автодорог

2019 год:

Ремонт дорог п. Покизен-Пурская, пер. Ижорский (165 п. м, 1155,0 кв.м),

ул. Круговая (337 п. м, 2359,0 кв. м).

Ремонт дороги в д. Малое Рейзино, ул. Детская (940,0 п. м, 5640,0 кв. м)

2019

84,8:

84,8

6615,9:

732,2

1317,7

4566,0

502,0 п. м

502,0 п. м

Ремонт разворотного кольца маршрутного автобуса в п. Пудость

2019

298,0

Ремонт дороги в д. Лайдузи, ул. Рябиновая

2021

0,0

1072,5

Ремонт автодорог

2022 год

2022

7800,0

Мероприятия

по реализации

областного закона от 15.01.2018

03-оз «О

содействии

участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях администра-тивных центров муниципаль-ных образований Ленинградской области»:

2018 год:

Ремонт

дворовых

территорий в

п. Пудость, ул.

Зайончковско-

го, дома №7,

8 и №9

(925,5 кв. м)

2019 год:

Ремонт

дороги в

п. Пудость, ул.

Новая,

(3451,0 кв. м,

867,0 п. м)

2021 год:

Ремонт участка

автомобильной

дороги местного

значения общего

пользования п.

Пудость, ул.

Полевая,

(протяженностью 253 п. м)

2018

1474,1

1064,0

2019

0,0

1028,8

1894,6

2021

2568,317

1059,3

Мероприятия

по реализации

областного

закона от

14.12.2012

95-оз «О

содействии

развитию на

части

территории

муниципальных

образований

Ленинградской

области иных

форм местного

самоуправления»

(ремонт

дворовой

территории в

д. Ивановка,

дом 9 (1391,5

кв. м)

2018

898,0

1222,8

1391,5 кв. м

1391,5

кв. м

Мероприятия

по реализации

областного

закона от

28.12.2018

147-оз «О

старостах

сельских

населенных

пунктов

Ленинградской

области и

содействию

участию

населения в

осуществлении

местного

самоуправле-

ния в иных

формах на

частях

территорий

муниципаль-

ных

образований»:

2020 год:

Благоустрой-

ство

дворовой

территории в п.

Терволово, ул.

Ленинградская,

д.8 (141,0 кв.м)

2021 год:

Ремонт участка

автомобильной

дороги местного

значения общего

пользования ул.

Речная, дер.

Покизен-Пурская,

(три участка

протяженностью

1196 п. м.)

2020

513,3

1178,6

2021

1698,13

1513,5

Проектная

документация

для

строительства

дорог в

п. Терволово,

ул. Липовая,

ул. Сиреневая

2019

475,0

2020

475,0

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах

(п. Терволово, ул. Ленинградская, д.6 (976,0 кв. м)

2018

1826,5

976,0 кв. м

976,0 кв. м

Перечень мероприятий, в том числе на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры:

2020 год:

(ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: д. Ивановка, дом 6 (976,0 кв. м).

Депутаты:

депутат Бездетко Т.В.,

депутат Русских А.В.

2021 год:

Ремонт дворовой территории многоквартирного дома Терволово, ул. Ленинградская, 9

Депутаты:

депутат Бездетко Т.В.,

депутат Русских А.В.

2021 год:

Ремонт дворовой территории многоквартирного дома п. Терволово, ул. Ленинградская, 3

Депутат Илларионова Р.А.

2020

1077,2:

1050,8

13,161

13,161

500,0:

250,0

250,0

2021

5199,0:

4139,0:

4086,4

26,322

26,322

1060,0:

1038,9

21,058

1400,0:

1000,0:

500,0

500,0

400,0:

400,0

Ремонт участка проселочной дороги

п. Пудость проселочная автомобильная дорога местного значения общего пользования (подъезд к ЖК «Кивеннапа»)

2020

0,0

2777,9

Ремонт дворовой территории п. Пудость ул. Зайончковского дом 15 корпус 1,2,3

2020

0,0

5196,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения

(дорожные знаки)

2018

99,9

2019

463,0

2020

148,9

2021

200,0

2022

400,0

Прочие услуги, работы (разработка и экспертиза смет по ремонту дорог и дворовых территорий, стройконтроль, технадзор)

2018

2506,0

2019

1132,3

2020

834,3

25,0

2021

292,5

25,0

2022

975,0

25,0

7.

Предоставле-

ние

социальных

выплат и

компенсации

расходов,

связанных

с уплатой

процентов по

ипотечным

жилищным

кредитам

2018

8,5

844,8

8.

Предоставле-

ние

социальных

выплат на

приобретение

(строитель-

ство) жилья

молодым

семьям

2018

15,7

1268,5

267,4

2020

110,3

903,1

89,3

2021

0,0

0,0

8.1

Предоставле-

ние

социальных

выплат на

приобретение

(строитель-

ство) жилья

молодым

семьям

2018

15,7

1268,5

267,4

2020

110,3

89,3

903,1

2021

0,0

0,0

Приложение №2

к Подпрограмме №3

Перечень и финансирование мероприятий Подпрограммы №3

«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения»

п/п

Мероприятия по реализации программы

Источники финанси-рования

Срок ис-пол-нения меро-приятия

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответ-ствен-ный за выпол-нение меро-приятия подпро-граммы

2018 год

2019 год

2020 год

2021год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Жилищное хозяйство, в том числе:

Итого

2018-2022

120112,2

1506,4

65206,6

40537,6

10278,6

2583,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Ленинг-радской области

92129,7

0,0

52755,3

31723,2

7651,2

0,0

Средства бюджета ГМР

12134,9

0,0

6903,8

5231,1

0,0

0,0

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

15847,6

1506,4

5547,5

3583,3

2627,4

2583,0

1.1

Мероприя-

тия в

области

жилищного

хозяйства

(содержание

муниципаль-

ного

жилфонда)

Итого

2018-2022

4088,8

407,2

1049,7

798,8

650,1

1183,0

Специалисты администрации по вопросам ЖКХ и благоустройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленинг-радской области

Средства бюджета ГМР

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

3788,8

407,2

749,7

798,8

650,1

1183,0

1.2

Перечисление

ежемесячных

взносов в фонд

капитального

ремонта

общего

имущества в

многоквартир-

ном доме на

счет

регионального

оператора

Итого

2018-2022

6525,5

1000,4

1301,0

1424,1

1400,0

1400,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленинг-радской области

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

6525,5

1000,4

1301,0

1424,1

1400,0

1400,0

1.3

Проектирова-

ние

схемы

газонабжения

природным

газом

населенных

пунктов

Итого

2018-2022

98,8

98,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленинг-радской области

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

98,8

98,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4

Переселение

граждан из

аварийного

жилищного

фонда

Итого

2018-2022

101670,6

0,0

62855,9

38314,7

500,0

0,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Ленинг-радской области

84478,5

0,0

52755,3

31723,2

0,0

0,0

Средства бюджета ГМР

11834,9

0,0

6603,8

5231,1

0,0

0,0

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

5357,2

0,0

3496,8

1360,4

500,0

0,0

1.5

Ликвидация

аварийного

жилищного

фонда

Итого

2018-2022

7728,5

0,0

0,0

0,0

7728,5

0,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленинг-радской области

7651,2

0,0

0,0

0,0

7651,2

0,0

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

77,3

0,0

0,0

0,0

77,3

0,0

2.

Мероприятия

в области

коммуналь-

ного хозяйства

Итого

2018-2022

42079,4

1007,5

945,2

1569,5

15699,1

22858,1

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

36287,0

0,0

0,0

400,0

14365,0

21522,0

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

5792,4

1007,5

945,2

1169,5

1334,1

1336,1

2.1

Мероприятие

в области

коммуналь-

ного

хозяйства

Итого

2018-2022

5308,2

1007,5

831,7

1165,4

1187,8

1115,8

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

5308,2

1007,5

831,7

1165,4

1187,8

1115,8

2.2

Проектирова-

ние

схемы

газонабжения

природным

газом

населенных

пунктов,

технадзор

Итого

36771,2

0,0

113,5

404,1

14511,3

21742,3

Средства федера-льного бюджета

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства бюджета Ленин-градской области

2018-2022

36287,0

0,0

0,0

400,0

14365,0

21522,0

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

484,2

0,0

113,5

4,1

146,3

220,3

3.

Мероприятия

по

энергосбере-

жению и

повышению

энергетичес-

кой

эффективнос-

ти

муниципаль-

ных

объектов (оплата за электричес-

тво уличного

освещения,

содержание

линий

уличного

освещения)

Итого

2018-2022

22635,6

4159,3

4484,1

4992,2

4500,0

4500,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

22635,6

4159,3

4484,1

4992,2

4500,0

4500,0

3.1

Мероприятия

по

энергосбере-

жению и

повышению

энергетичес-

кой

эффективнос-

ти

муниципаль-

ных

объектов

Итого

2018-2022

22635,6

4159,3

4484,1

4992,2

4500,0

4500,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

22635,6

4159,3

4484,1

4992,2

4500,0

4500,0

4.

 

Мероприятия

по организа-

ции и содер-

жанию мест

захоронения

Итого

2018-2022

89,0

30,0

20,0

13,0

13,0

13,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

89,0

30,0

20,0

13,0

13,0

13,0

4.1

Мероприятия

по организа-

ции и содер-

жанию мест

захоронения

Итого

89,0

30,0

20,0

13,0

13,0

13,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

2018-2022

Средства бюджета Ленин-градской области

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

89,0

30,0

20,0

13,0

13,0

13,0

5.

 

Мероприятия

по благоус-

тройству

Итого

2018-2022

44222,1

11297,6

8733,6

9492,7

8211,2

6487,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

4796,5

1566,4

1535,1

863,1

574,8

257,1

Средства бюджета ГМР

4890,0

4340,0

100,0

450,0

0,0

0,0

Внебюд-жетные источники

90,7

15,7

0,0

25,0

25,0

25,0

Средства местного бюджета поселения

34444,9

5375,5

7098,5

8154,6

7611,4

6204,9

5.1

Мероприятия по реализации постановления Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 №463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (грантовая поддержка местных инициатив граждан)

Итого

2018-2022

2406,7

2406,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

1566,4

1566,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

15,7

15,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства местного бюджета поселения

824,6

824,6

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2

Мероприятия

по реализации

областного

закона от

28.12.2018

147-оз «О

старостах

сельских

населенных

пунктов

Ленинградской

области и

содействию

участию

населения в

осуществлении

местного

самоуправле-

ния в иных

формах на

частях

территорий

муниципаль-

ных

образований»

Итого

2018-2022

4301,5

0,0

4301,5

0,0

0,0

0,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

1535,1

0,0

1535,1

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета ГМР

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

2666,4

0,0

2666,4

0,0

0,0

0,0

5.3

Мероприятия

по реализации

областного закона от 15.01.2018

03-оз «О

содействии

участию населения в осуществлении местного самоуправле-ния в иных формах на территориях администра-тивных центров муниципаль-ных образований Ленинградской области»

Итого

2018-2022

4574,3

0,0

0,0

4574,3

0,0

0,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

863,1

0,0

0,0

863,1

0,0

0,0

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

3711,2

0,0

0,0

3711,2

0,0

0,0

5.4

Реализации

основного мероприятия «Благоустрой-ство сельских территорий ЛО» подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-туры и благоустрой-ства сельских территорий»

(устройство спортивной площадки с резиновым покрытием основания по адресу: деревня Большое Рейзино)

Итого

2018-2022

958,006

0,0

0,0

0,0

958,006

0,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

958,006

0,0

0,0

0,0

958,006

0,0

5.5

Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского

Итого

2018-2022

1163,8

0,0

0,0

0,0

649,6

514,2

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

581,9

0,0

0,0

0,0

324,8

257,1

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

581,9

0,0

0,0

0,0

324,8

257,1

5.6

Перечень мероприятий, в том числе на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструк-туры

Итого

2018-2022

513,2

0,0

0,0

0,0

513,2

0,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

250,0

0,0

0,0

0,0

250,0

0,0

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

263,2

0,0

0,0

0,0

263,2

0,0

5.7

Прочие мероприятия по благоустрой-ству

Итого

2018-2022

30406,6

8890,9

4432,1

4918,4

6090,4

5972,8

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

Средства бюджета ГМР

4790,0

4340,0

0,0

450,0

0,0

0,0

Внебюд-жетные источники

75,0

0,0

0,0

25,0

25,0

25,0

Средства местного бюджета поселения

25439,6

4550,9

4432,1

4443,4

6065,4

5947,8

6.

Дорожное хозяйство, в том числе:

Итого

2018-2022

78372,9

17019,3

14169,6

20655,8

15828,2

10700,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

14283,2

3368,1

1028,8

5913,5

3972,8

0,0

Средства бюджета ГМР

22901,4

5024,5

8510,5

8293,9

1072,5

0,0

Внебюд-жетные источники

75,0

0,0

0,0

25,0

25,0

25,0

Средства местного бюджета поселения

41113,3

8626,7

4630,3

6423,4

10757,9

10675,0

6.1

 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ремонт автомобиль-ных дорог местного значения общего пользования госпрограммы «Развитие автодорог Ленинградской области»

Итого

2018-2022

6874,1

1168,6

0,0

5705,5

0,0

0,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

5316,2

1081,3

0,0

4234,9

0,0

0,0

Средства бюджета ГМР

320,0

0,0

0,0

320,0

0,0

0,0

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

1237,9

87,3

0,0

1150,6

0,0

0,0

6.2

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир- ных домов в населенных пунктах

Итого

2018-2022

7022,6

1826,5

0,0

5196,0

0,0

0,0

Специалисты администрации по вопросам ЖКХ и благоустройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

Средства бюджета ГМР

5196,0

0,0

0,0

5196,0

0,0

0,0

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

1826,5

1826,5

0,0

0,0

0,0

0,0

6.3

Ремонт автомобиль-ных дорог местного значения общего пользования

Итого

2018-2022

24214,9

5863,8

6700,7

2777,9

1072,5

7800,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета ГМР

15490,8

5024,5

6615,9

2777,9

1072,5

0,0

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

8724,1

839,3

84,8

0,0

0,0

7800,0

6.4

Мероприятия

по реализации

областного

закона от

14.12.2012

95-оз «О

содействии

развитию на

части

территории

муниципаль-

ных

образований

Ленинградской

области иных

форм местного

самоуправле-

ния»

Итого

2018-2022

2120,8

2120,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

1222,8

1222,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

898,0

898,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.5

Мероприятия

по реализации

областного закона от 15.01.2018

03-оз «О

содействии

участию населения в осуществлении местного самоуправле-ния в иных формах на территориях администра-тивных центров муниципаль-ных образований Ленинградской области»

Итого

2018-2022

9089,1

2538,1

2923,4

0,0

3627,617

0,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

3152,1

1064,0

1028,8

0,0

1059,3

0,0

Средства бюджета ГМР

1894,6

0,0

1894,6

0,0

0,0

0,0

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

4042,4

1474,1

0,0

0,0

2568,317

0,0

6.6

Мероприятия

по реализации

областного

закона от

28.12.2018

147-оз «О

старостах

сельских

населенных

пунктов

Ленинградской

области и

содействию

участию

населения в

осуществлении

местного

самоуправле-

ния в иных

формах на

частях

территорий

муниципаль-

ных

образований»

Итого

2018-2022

4903,5

0,0

0,0

1691,9

3211,63

0,0

Средства федера-льного бюджета

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства бюджета Ленин-градской области

2692,1

0,0

0,0

1178,6

1513,5

0,0

Средства бюджета ГМР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

2211,4

0,0

0,0

513,3

1698,13

0,0

6.7

Содержание автомобиль-ных дорог местного значения общего пользования

Итого

2018-2022

9594,1

2119,8

2950,2

2224,1

800,0

1500,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

9594,1

2119,8

2950,2

2224,1

800,0

1500,0

6.8

Перечень мероприятий, в том числе на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструк-туры

Итого

2018-2022

8176,2

0,0

0,0

1577,2

6599,0

0,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

1900,0

0,0

0,0

500,0

1400,0

0,0

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

6276,2

0,0

0,0

1077,2

5199,0

0,0

6.9

Мероприятия по безопасности дорожного движения

Итого

2018-2022

1311,8

99,9

463,0

148,9

200,0

400,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

1311,8

99,9

463,0

148,9

200,0

400,0

6.10

Прочие работы

и услуги

Итого

2018-2022

5065,9

1281,8

1132,3

1334,3

317,5

1000,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

75,0

0,0

0,0

25,0

25,0

25,0

Средства местного бюджета поселения

4990,9

1281,8

1132,3

1309,3

292,5

975,0

7

Предоставле-

ние

социальных

выплат и

компенсации

расходов,

связанных

с уплатой

процентов по

ипотечным

жилищным

кредитам

Итого

2018-2022

853,3

853,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

844,8

844,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

8,5

8,5

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Предоставле-

ние

социальных

выплат на приобретение (строитель-ство) жилья молодым семьям

Итого

2018-2022

2654,3

1551,6

0,0

1102,7

0,0

0,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

356,7

267,4

0,0

89,3

0,0

0,0

Средства бюджета Ленин-градской области

2171,6

1268,5

0,0

903,1

0,0

0,0

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

126,0

15,7

0,0

110,3

0,0

0,0

8.1

Предоставле-

ние

социальных

выплат на приобретение (строитель-ство) жилья молодым семьям

Итого

2018-2022

2654,3

1551,6

0,0

1102,7

0,0

0,0

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

356,7

267,4

0,0

89,3

0,0

0,0

Средства бюджета Ленин-градской области

2171,6

1268,5

0,0

903,1

0,0

0,0

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

126,0

15,7

0,0

110,3

0,0

0,0

 

ВСЕГО по

Подпрограм-ме №3

Итого

2018-2022

311018,8

37425,0

93559,1

78363,5

54530,1

47141,1

Специ-алисты адми-нистр-ации по вопро-сам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

35396,6

267,4

35039,9

89,3

0,0

0,0

Средства бюджета Ленин-градской области

115472,9

7047,8

20279,3

39802,9

26563,8

21779,1

Средства бюджета ГМР

39926,3

9364,5

15514,3

13975,0

1072,5

0,0

Внебюд-жетные источники

165,7

15,7

0,0

50,0

50,0

50,0

Средства местного бюджета поселения

120057,3

20729,6

22725,6

24446,3

26843,8

25312,0

Подпрограмма №4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории поселения»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории поселения»

Цель подпрограммы

Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями поселения и района своих духовных и культурных потребностей, сохранение и развитие народного творчества.

Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения.

Муниципальный заказчик подпрограммы

Местная администрация

Муниципальное казенное учреждение культуры «Пудостьский культурно-спортивный комплекс» муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района» (МКУК ПКСК)

Задачи подпрограммы

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

— создание и сохранение благоприятных условий обеспечения культурного досуга жителей поселения;

— обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и обеспечение услугами и в сфере культуры наибольшего количества людей;

— пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических условиях;

— вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов;

— обеспечение поддержки профессионального и самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни поселения и района;

— организация библиотечного обслуживания населения;

— информатизация библиотек;

— обновление специального оборудования учреждений культуры, библиотек, укрепление материально-технической базы;

— обеспечение деятельности МКУК ПКСК.

Сроки реализации подпрограммы

2018-2022 годы

Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Итого

Всего:

32516,6

25466,5

53998,4

25140,0

20300,0

157421,5

В том числе:

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета

Ленинградской области

12792,0

4442,2

32803,3

4766,4

0,0

54803,9

Средства бюджета ГМР

110,0

510,0

1428,7

0,0

0,0

2048,7

Внебюджетные источники

387,3

439,1

496,9

500,0

500,0

2323,3

Средства местного бюджета поселения

19227,3

20075,2

19269,5

19873,6

19800,0

98245,6

Планируемые результаты реализации подпрограммы

1.Удовлетворение потребностей населения поселения в культурном досуге, библиотечных услугах, повышение их качества и доступности.

2. Увеличение числа жителей, участвующих в культурно — массовых мероприятиях поселения, повышение доверия населения к органам местного самоуправления, расширение кругозора различных слоев населения муниципального образования.

3. Повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в поселении.

4. Организация проведения мероприятий военно-патриотической направленности, посвященные знаменательным датам Великой Отечественной войны.

5. Выполнение подпрограммы обеспечит реализацию конституционного права на доступ населения к культурным ценностям, а также условия для проявления социально-культурной активности населения, способствующие объединению людей на духовной основе, поддержанию социальных норм поведения.

  1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма

В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие населения, а также социальную стабильность и развитие гражданского общества. По мере возрастания роли культуры в обществе, она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, является главной целью государственной культурной политики.

Сегодня стоит задача, с одной стороны, обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой – создать условия, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых экономических условиях.

Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. Библиотечные фонды пополняются незначительно, требуется модернизация и обновление специального оборудования.

В период реализации Подпрограммы планируется создание таких условий, при которых основной спектр культурных услуг будет доступен всем гражданам, проживающим на территории нашего поселения и принадлежащим к различным социальным группам. Мероприятия Подпрограммы обеспечивают развитие учреждений культуры, совершенствование деятельности коллективов, организацию досуга населения и поддержку традиционной народной культуры. В этих целях организуются выставки, концертные программы, краеведческая научная деятельность, конкурсы и так далее.

Приоритетными задачами на ближайшие годы являются возрождение и развитие библиотечного дела на основе новейших технологий. Библиотека на современном этапе рассматривается не только как источник, но и как организатор доступа к информации благодаря внедрению новых информационных технологий. Использование Интернета, доступ к удаленным базам данных, электронная доставка документов модернизируют библиотечно-информационное обслуживание населения, положительно скажутся на привлечении в библиотеки новых и новых пользователей. Кроме того, библиотека сегодня – это еще и организатор поисковой краеведческой работы, что тоже играет немаловажную роль: историю населенных пунктов, биографии знатных мастеров различных видов народного прикладного творчества, коллективов, видных деятелей науки, экономики, военного дела, трудовых династий нужно восстанавливать или сохранять для потомков. Ведь это – история не только какого-либо отдельно взятого населенного пункта, а история родного края.

  1. Основные цели и задачи Подпрограммы

Подпрограмма ориентирована на достижение долгосрочных целей культурной политики поселения, важнейшими из которых являются (приложение №1):

— создание и сохранение благоприятных условий обеспечения культурного досуга жителей поселения;

— сохранение культурного наследия, народных традиций и обычаев населения поселения;

Основными задачами для достижения целей являются:

— обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и обеспечение услугами ив сфере культуры наибольшего количества людей;

— пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических условиях;

— создание условия для обеспечения единого культурного пространства в целях формирования гражданского общества;

— вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов;

— воспитание кадрового резерва в сфере культуры — обеспечение поддержки профессионального и самодеятельного творчества, создание условий для его развития и участия граждан в культурной жизни поселения и района;

— поддержка и воспитание талантливых детей для дальнейшей профессионального обучения в сфере культуры, физической культуры и массового спорта;

— создание условий для традиционного народного творчества и инновационной деятельности;

— организация библиотечного обслуживания населения;

— обеспечение сохранности библиотечных фондов;

— информатизация библиотек;

— обновление специального оборудования учреждений культуры, библиотек, укрепление материально-технической базы.

  1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Основными ресурсами являются:

— финансовые ресурсы;

— информационные ресурсы;

— кадровый состав сферы культуры;

— историко-культурный потенциал.

Финансовые ресурсы включают средства областного, районного, местного бюджетов, внебюджетные источники.

Информационные ресурсы культуры включают в себя информационную сеть учреждений культуры, систему обновления и пополнения баз данных сферы культуры, массового спорта, нормативно-правовые документы.

Кадровым ресурсом являются специалисты, работающие в отрасли.

Историко-культурный потенциал поселения включает в себя объекты культурного и исторического наследия, краеведческие разработки, осуществляемые на базе библиотек поселения.

  1. Механизм реализации и управления Подпрограммой

Реализацию и управление Подпрограммы осуществляет местная администрация и МКУК ПКСК.

Руководителем основных этапов Подпрограммы является местная администрация.

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Подпрограммы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Программы.

Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.

  1. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов (приложение №2):

— повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры для сельских жителей;

— увеличение культурно-массовых мероприятий (детских праздников, фестивалей и др.);

— сохранение и развитие культуры как одного из основных стратегических ресурсов развития территории поселения;

— вовлечение объектов культуры в социально-экономическую деятельность;

— формирование привлекательного имиджа территории поселения;

— обеспечение безопасности культурных ценностей;

— создание условий для творческой деятельности;

— организация свободного оперативного доступа для читателей библиотек поселения к ресурсам сети Интернет;

— улучшение качественного состава и обнавляемости библиотечных фондов библиотек поселения;

— укрепление материально-технической базы отрасли.

— увеличение числа открываемых на территории поселения спортивных секций и кружков;

— снижение общей заболеваемости;

— снижение уровня преступности среди несовершеннолетних.

  1. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Реализация Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере:

— развитие единого культурного пространства поселения;

— сохранение объектов культурного наследия, создание условий для их использования в просветительских и экскурсионных целях;

— модернизация услуг населению поселения, оказываемых в сфере культуры;

— вовлечение творческих коллективов в социально-экономическую жизнь, формирование привлекательного имиджа поселения;

— реализация социальной функции культуры в развитии позитивной динамики социально-психологической ситуации среди населения;

— обновление культурной жизни поселения при сохранении лучших традиций;

— экспонирование позитивного имиджа поселения средствами выездов на областные и районные смотры семинары, конкурсы, выставки и фестивали;

— обновление кадрового резерва;

— положительное освещение работы МКУК ПКСК в СМИ, других информационных пространства.

Приложение №1

к Подпрограмме №4

Планируемые результаты Подпрограммы №4

«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории поселения»

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Срок испол-нения меро-приятий

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количест-венные и/или качественные целевые показатели, характери-зующие достижение целей и решение задач

Еди-ница изме-е

ния

Базо-вое зна-чение пока-зателя (на нача-ло реа-лиза-ции прог-рам-мы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет МО Пудо-стьское сельское поселение

Другие источ-ники

2018 год

2019 год

2020

год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомст-венных учреждений культуры

2018

12762,9

387,3

110,0

Количество организо-ванных и проведенных мероприятий

ед.

250

260

270

270

420

430

2019

14168,8

439,1

360,0

100,0

50,0

2020

13053,4

496,9

66,3

2021

12439,8

500,0

2022

16700,0

500,0

2.

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области

2018

3863,0

3863,0

2019

4442,2

4442,2

2020

4442,2

4442,2

2021

4626,4

4626,4

2022

0,0

0,0

3.

Капитальный ремонт объектов государственной (муниципальной) собственности (капитальный

ремонт кровли, устройство трубопроводов ХВС, ГВС, отопления учреждения культуры Пудостьского культурно-досугового центра МКУК ПКСК по адресу: п. Пудость, ул. Половинкиной, д.89)

2018

1022,6

8929,0

Мероприятия в рамках областной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинград-ской

области на 2013-2020 годы», подпро-граммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинград-ской области на 2014-2017 годы и на период 2020 года»

%

Капитальный ремонт объектов государственной (муници- пальной) соб-ственности (капитальный

ремонт фасада и внутренних помещений учреждения культуры Пудостьского культурно-досугового центра МКУК ПКСК по адресу: п. Пудость, ул. Половинкиной, д.89)

2020

0,0

19 422,1

1022,2

639,0

Капитальный ремонт объектов государственной (муници- пальной) соб-ственности (капитальный

ремонт здания в части системы электроснабже-ния

учреждения культуры Пудостьского культурно-досугового центра МКУК ПКСК по адресу: п. Пудость, ул. Половинкиной, д.89)

2020

404,8

6183,5

340,2

2116,5

4.

Перечень мероприятий, в том числе на реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры:

МКУК ПКСК приобретение сценических туфель участникам ансамбля русской песни «Россияночка»

Депутат

Русских А.В.

МКУК ПКСК

приобретение акустической и звуковой аппаратуры

Депутат

Илларионова Р.О.

2021

7,37:

2,106

5,264

140,0:

40,0

100,0

5.

Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек

2018

1578,8

Охват населения поселения библиотечным обслуживани-ем

Количество посещений библиотек в расчете на

1-го жителя поселения в год

Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда

Количество организо-ванных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информацион-ной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания

%

Ед.

Ед.

Ед.

2019

1464,2

2020

1369,1

2021

2800,0

2022

3100,0

Приложение №2

к Подпрограмме №4

Перечень и финансирование мероприятий Подпрограммы №4

«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории поселения»

п/п

Мероприятия по реализации программы

Источники финанси-рования

Срок исполнения меро-прия

тия

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

Ответ-ствен-ный за выпол-нение мероприятия подпро-граммы

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Мероприятия по обеспечению деятельности подведомст-венных учреждений культуры

Итого

2018-2022

72134,5

13260,2

15117,9

13616,6

12939,8

17200,0

Специа-листы местной админи-страции,

МКУК ПКСК

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленинг-радской области

Средства бюджета ГМР

686,3

110,0

510,0

66,3

0,0

0,0

Внебюд-жетные источники

2323,3

387,3

439,1

496,9

500,0

500,0

Средства местного бюджета поселения

69124,9

12762,9

14168,8

13053,4

12439,8

16700,0

2.

Обеспечение выплат стимулиру-ющего характера работникам муниципаль-ных учреждений культуры Ленинград-ской области

Итого

2018-2022

34747,6

7726,0

8884,4

8884,4

9252,8

0,0

Специа-листы местной админи-страции,

МКУК ПКСК

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

17373,8

3863,0

4442,2

4442,2

4626,4

0,0

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

17373,8

3863,0

4442,2

4442,2

4626,4

0,0

3.

Капитальный ремонт объектов государст-венной (муниципа-льной) собственнос-ти (ремонт Пудостьского КДЦ)

Итого

2018-2022

40079,9

9951,6

0,0

30128,3

0,0

0,0

Специа-листы местной админи-страции,

МКУК ПКСК

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

37290,1

8929,0

0,0

28361,1

0,0

0,0

Средства бюджета ГМР

1362,4

0,0

0,0

1362,4

0,0

0,0

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

1427,4

1022,6

0,0

404,8

0,0

0,0

Перечень мероприятий, в том числе на реализацию мероприятий по развитию обществен-ной инфраструк-туры

Итого

2018-2022

147,4

0,0

0,0

0,0

147,4

0,0

Специа-листы местной админи-страции,

МКУК ПКСК

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

140,0

0,0

0,0

0,0

140,0

0,0

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

7,37

0,0

0.0

0,0

7,37

0,0

5.

 

Мероприятия по обеспечению деятельности муниципаль-ных библиотек

Итого

2018-2022

10312,1

1578,8

1464,2

1369,1

2800,0

3100,0

Специа-листы местной админи-страции,

МКУК ПКСК

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

10312,1

1578,8

1464,2

1369,1

2800,0

3100,0

 

ВСЕГО по Подпрог-рамме №4

Итого

2018-2022

157421,5

32516,6

25466,5

53998,4

25140,0

20300,0

Специа-листы местной админи-страции,

МКУК ПКСК

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Ленин-градской области

54803,9

12792,0

4442,2

32803,3

4766,4

0,0

Средства бюджета ГМР

2048,7

110,0

510,0

1428,7

0,0

0,0

Внебюд-жетные источники

2323,3

387,3

439,1

496,9

500,0

500,0

Средства местного бюджета поселения

98245,6

19227,3

20075,2

19269,5

19873,6

19800,0

Подпрограмма №5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории поселения»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории поселения»

Цель подпрограммы

Создание правовых, организационных, социально-экономических, материально-технических, культурных, информационных условий для развития физической культуры и спорта, массового спорта, реализации государственной молодежной политики в поселении

Муниципальный заказчик подпрограммы

Местная администрация

Задачи подпрограммы

  1. Развитие физической культуры, спорта, массового спорта и молодежной политики на территории поселения.

  2. Содействие в решении вопросов трудовой занятости и профессионального самоопределения и организации досуга подростков в возрасте от 14 до 18 лет в летний период.

  3. Обеспечение деятельности МКУК ПКСК.

Сроки реализации подпрограммы

2018-2022 годы

Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Итого

Всего:

2525,6

2789,9

2447,3

3000,0

3000,0

13762,8

В том числе:

Средства федерального бюджета

Средства бюджета

Ленинградской области

Средства бюджета ГМР

65,6

140,2

315,9

0,0

0,0

521,7

Внебюджетные источники

Средства местного бюджета поселения

2460,0

2649,7

2131,4

3000,0

3000,0

13241,1

Планируемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения поселения.

2. Улучшение физического здоровья, физической подготовленности населения; повышение уровня физической подготовки молодежи и детей.

3. Организация физкультурно-спортивных и досуговых мероприятий с целью привлечения максимального количества детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом в летний период, формирования привычки здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, активного отдыха, профилактики и предотвращения правонарушений среди детей и подростков.

4. Обеспечение участия спортсменов и команд поселения в районных, областных и межрегиональных соревнованиях по всем культивирующим видам спорта.

5. Повышение качества спортивно-массовой работы с населением.
6. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

7. Организация 36 временных рабочих мест (+3 бригадира) для несовершеннолетних подростков в летний период ежегодно.


  1. Характеристика сферы деятельности

Важное место в развитии общества занимают вопросы, связанные с

жизнедеятельностью человека, его здоровьем и образом жизни. Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в разных сферах (в учебе, на производстве, в быту, в общении), способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач.

Физическая культура и массовый спорт — это развитие физических,

Эстетических и нравственных качеств человеческой личности, организация общественно-полезной деятельности, досуга населения, профилактика заболеваний, воспитание подрастающего поколения.

В настоящее время на территории поселения получили развитие такие

виды физкультурного и спортивного характера (футбол, хоккей, баскетбол, дартс, городки, флорбол, спортивные игры, волейбол, бокс). Самыми массовыми являются футбол, хоккей, баскетбол, футбол, дартс, городки. Несмотря на то, что спортивная материально-техническая база остается недостаточной, спортсмены поселения являются призерами не только областных, региональных и Всероссийских соревнований, но и соревнований международного уровня.

Спорт является мощным средством общения для миллионов юношей

и девушек во всем мире, одним из главных средств молодежной политики. Спорт и олимпийское движение являются важной частью нового социально-экономического и политического направления деятельности государства.

Подпрограмма разработана в целях дальнейшей реализации

государственной политики в сфере физической культуры и массового спорта. При этом эффективное использование возможностей физической культуры и массового спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности, позволит укрепить здоровье, осуществлять профилактику заболеваний, формировать потребность в регулярных занятиях физической культурой и массовым спортом. При создании для этого необходимых условий в конечном итоге позволит увеличить количество населения, занятого физической культурой и массовым спортом. Кроме того, роль массового спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире.

Молодежь – особая социальная группа, требующая построения системной работы всех структур к себе специфического внимания. Молодежь является носителем будущего, стратегическим ресурсом развития поселения. Это та социальная группа, которая находится в стадии социального становления, поэтому содействие успешной адаптации к постоянно меняющимся условиям, устойчивости является одной из главных задач молодежной политики. Чтобы поддержать это чувство уверенности в будущем, необходимо заниматься решением всего комплекса молодежных проблем.

На территории поселения активно работает Молодежный Совет. За последние годы наметилась позитивная тенденция в увеличении числа участвующих в возрасте от 14 до 30 лет в поселенческих и районных мероприятиях. Главная задача органов местного самоуправления на данный момент – своевременно поддержать инициативу молодежи морально и, что еще важнее, финансово и материально.

Подпрограмма направлена на решение наиболее важных проблем по физическому развитию жителей поселения, прежде всего детей и молодёжи, путём обеспечения условиями развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, а также вопросам реализации государственной молодежной политики.

2. Цели, задачи, характеристика основных мероприятий подпрограммы, показатели (индикаторы), конечные, результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью реализации данной подпрограммы является создание правовых, организационных, социально-экономических, материально-технических, культурных, информационных условий для развития физической культуры и спорта и реализации государственной молодежной политики в поселении.

Для достижения цели необходимо обеспечить решение следующих задач (приложение №1):

1.Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в населенных пунктах поселения.

2.Содействие в решении вопросов трудовой занятости и профессионального самоопределения и организации досуга подростков в возрасте от 14 до 18 лет в летний период.

Решение указанных задач осуществляется посредством реализации следующих основных мероприятий (приложение №2):

  1. Организация условий труда спортинструкторов;

  2. Подготовка объектов к проведению и проведение спортивно-массовых и молодежных мероприятий;

  3. Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

3.Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущих к достижению намеченных результатов.

Исполнителем подпрограммы является местная администрация.

Контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляет глава администрации местной администрации.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы на очередной финансовый год за счет средств местного на очередной финансовый год и устанавливаются не ниже финансирования предыдущего года с учетом коэффициентов инфляции и роста объемов производства. Объемы финансирования для проведения разовых и однократных мероприятий уточняются при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства.

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Количественные результаты реализации подпрограммы:

  1. Увеличение доли населения, занимающейся спортом на 2% ежегодно.

  2. Увеличение количества спортивно-массовых и молодежных мероприятий на 3% ежегодно.

  1. Организация 37 временных рабочих мест (+3 бригадира) для несовершеннолетних подростков в летний период ежегодно.

Приложение №1

к Подпрограмме №5

Планируемые результаты Подпрограммы №5

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории поселения»

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Срок испол-нения меро-приятий

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количест-венные и/или качественные целевые показатели, характери-зующие достижение целей и решение задач

Еди-ница изме-ре-ния

Базовое зна-чение пока-зателя (на начало реа-лизации прог-раммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет МО Пудость-

ское сельское поселе-ние

Другие источ-ники

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Развитие физической культуры, спорта, массового спорта и молодежной политики в населенных пунктах поселения

2018

1947,9

Увеличение доли населения, занимаю-щихся спортом

Увеличение количества спортивно-массовых и молодежных мероприятий

%

%

17

18

19

19

25

30

2019

2108,9

75,0

2020

1371,2

195,0

2021

2000,0

2022

2000,0

2.

Реализация комплекса мер по профилак-тике девиантного поведения среди молодежи

2018

512,1

65,6

Количество рабочих мест для несовер-шеннолетних подростков в летний период

Шт.

2019

540,8

65,2

2020

760,2

120,9

2021

1000,0

2022

1000,0

Приложение №2

к Подпрограмме №5

Перечень и финансирование мероприятий Подпрограммы №5

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории поселения»

п/п

Мероприятия по реализации программы

Источники финанси-рования

Срок ис-пол-нения меро-при-ятия

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

Ответ-ствен-ный за выполнение мероприятия подпрограммы

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Развитие физической культуры, спорта, массового спорта и молодежной политики в населенных пунктах поселения

Итого

2018-2022

9698,0

1947,9

2183,9

1566,2

2000,0

2000,0

Спе-циа-листы мест-ной адми-нис-тра-ции,

МКУК ПКСК

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленинград-ской области

Средства бюджета ГМР

270,0

0,0

75,0

195,0

0,0

0,0

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

9428,0

1947,9

2108,9

1371,2

2000,0

2000,0

2.

Реализация комплекса мер по профилак-тике девиантного поведения среди молодежи

Итого

2018-2022

4064,8

577,7

606,0

881,1

1000,0

1000,0

Спе-циа-листы мест-ной адми-нис-тра-ции,

МКУК ПКСК

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленинград-ской области

Средства бюджета ГМР

251,7

65,6

65,2

120,9

0,0

0,0

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

3813,1

512,1

540,8

760,2

1000,0

1000,0

ВСЕГО по Подпрог-рамме №5

Итого

2018-2022

13762,8

2525,6

2789,9

2447,3

3000,0

3000,0

Спе-циа-листы мест-ной адми-нис-тра-ции,

МКУК ПКСК

Средства федераль-ного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

Средства бюджета ГМР

521,7

65,6

140,2

315,9

0,0

0,0

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

13241,1

2460,0

2649,7

2131,4

3000,0

3000,0

Подпрограмма №6 «Формирование комфортной городской среды на территории поселения»

Паспорт программы

Наименование подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды на территории поселения»

Цель подпрограммы

Повышение уровня благоустройства территории поселения

Муниципальный заказчик программы

Местная администрация

Ответственный исполнитель подпрограммы

Специалисты местной администрации

Задачи подпрограммы

1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.)

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения

Сроки реализации подпрограммы

2018-2022 годы

Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

Итого

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе:

Средства федерального бюджета

Средства бюджета

Ленинградской области

Средства бюджета ГМР

Внебюджетные источники

Средства местного бюджета поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 3 – 9 145 кв.м.

2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади) дворовых территорий – 4%.

3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения) – 3,98%.

4. Количество благоустроенных общественных территорий – 1.

5. Площадь благоустроенных общественных территорий – 3100 кв.м.

6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий – 5%.

7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя поселения – 0,31 кв.м.

8. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству – 68 чел/час.

9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – 68 чел/час.

  1. Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы

В последнее время на территории поселения появляются новые детские площадки, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), контейнерные площадки для сбора мусора, обустраиваются парки, скверы (валка сухостойных и аварийных деревьев, вывоз мусора), проводится озеленение территории (устройство клумб, высадка цветов). Но несмотря на это, большинство объектов благоустройства поселения до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов и сохранения их эстетического вида требуется проведение ряда мероприятий, связанных с ремонтом объектов благоустройства.

Существующие участки зеленых насаждений парков, скверов и других мест массового пребывания людей недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб).

В целях улучшения внешнего облика поселения необходимо продолжать восстановление и новое устройство детских игровых площадок, установку малых архитектурных форм, производить иные виды работ по благоустройству, для чего необходимо разработать дизайн-проекты в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселения и территорий общего пользования поселения.

Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселения и территорий общего пользования осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Содержание дизайн-проектов зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселения осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования поселения, подлежащей благоустройству, в течение пяти дней со дня принятия решения о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды».

Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн (далее — минимальный перечень).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: озеленение территорий, установку ограждений, установку малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство площадок для отдыха, установку детских площадок, установку спортивных площадок, оборудование площадок для выгула и дрессировки собак (далее — дополнительный перечень);

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Лицо, выбранное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме для представления предложений, согласования дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории (далее – уполномоченное лицо), в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проектов обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Дизайн-проекты на благоустройство дворовых территорий поселения, после согласования, утверждаются правовым актом администрации Пудостьского сельского поселения в одном экземпляре и хранятся в администрации Пудостьского сельского поселения. Электронный образ дизайн-проектов направляется в отраслевой орган исполнительной власти Ленинградской области, ответственный за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории поселения».

Средства субсидии расходуются на следующие мероприятия:

1) благоустройство дворовых территорий в рамках минимального перечня видов работ и дополнительного перечня видов работ.

2) благоустройство общественных территорий.

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня предусмотрено в форме привлечения указанных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни представлена в приложениях к подпрограмме.

  1. Цели и задачи Программы

Целью программы является повышение уровня благоустройства территории поселения (приложение №1).

Задачами программы является:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения;

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.);

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения.

  1. Планируемые результаты Программы

В результате реализации мероприятий программы будут достигнуты следующие результаты:

— Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий – 3 ед. — 9 145 кв.м.

— Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий – 4%

— Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения) – 3,98%

— Количество благоустроенных общественных территорий – 1 ед.;

— Площадь благоустроенных общественных территорий – 3100 кв.м.;

— Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий – 5%;

— Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя поселения – 0,31 кв.м;

— Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству – 68 чел/час;

— Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – 68 чел./час.

Реализация данной программы позволит повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территорий, комфортного проживания жителей поселения.

Приложение №1

к Подпрограмме №6

Планируемые результаты Подпрограммы №6

«Формирование комфортной городской среды на территории

поселения»

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Срок испол-нения меро-прия-тий

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.)

Количест-венные и/или качествен-ные целевые показатели, характери-зующие достижение целей и решение задач

Еди-ница изме-рения

Базо-вое зна-чение пока-зате-

ля (на нача-ло реа-лиза-ции прог-рам-мы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет МО Пудо-стьское сельское посе-ление

Дру-гие исто-чни-ки

2018

год

2019 год

2020

год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: Гатчинский район д. Большое Рейзино, дома №35,32 (3186,0 кв. м)

2021

0,0

общая площадь объекта

кв.м.

0

0

0

0

3186

0

Приложение №2

к Подпрограмме №6

Перечень и финансирование мероприятий Подпрограммы №6

«Формирование комфортной городской среды на территории

поселения»

п/п

Мероприятия по реализации программы

Источники финанси-рования

Срок испол-нения меро-при-ятия

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответ-ственный за выполне

ние мероприя-тия подпро-граммы

2018

год

2019

год

2020

год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: Гатчинский район д. Большое Рейзино, дома №35,32 (3186,0 кв. м)

Итого

2018-2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Специа-листы админи-страции по вопросам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ВСЕГО по

Подпрограмме №6

Итого

2018-2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Специа-листы админи-страции по вопросам ЖКХ и благоус-тройства

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

Средства бюджета ГМР

Внебюд-жетные источники

Средства местного бюджета поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0