ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2016 г. №64 О внесении изменений и дополнений в постановление №704 от 21.10.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» (в редакции постановлений от 24.12.2014 №909, от 16.04.2015 №224, от 24.07.2015 №524, от 21.10.2015 №795, от 20.01.2016 №20)

Наименование:ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2016 г. №64 О внесении изменений и дополнений в постановление №704 от 21.10.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» (в редакции постановлений от 24.12.2014 №909, от 16.04.2015 №224, от 24.07.2015 №524, от 21.10.2015 №795, от 20.01.2016 №20)
Дата:20.02.2016
Уровень документа:Местный
Тип документа:Изменяющий
Статус действия:Действующий
Cкачать: ms-word

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.02.2016 г. №64

О внесении изменений и дополнений в постановление №704 от 21.10.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» (в редакции постановлений от 24.12.2014 №909, от 16.04.2015 №224, от 24.07.2015 №524, от 21.10.2015 №795, от 20.01.2016 №20)

 

В целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением местной администрации от 03.10.2014 №681 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения», решением совета депутатов МО от 24.12.2014 №29 «Об утверждении местного бюджета на 2015 год» (в редакции решений от 18.02.2015 №41, от 28.05.2015 №44, от 26.08.2015 №53, от 25.11.2015 №61), руководствуясь уставом МО, администрация Пудостьского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 год», утвержденную постановлением местной администрации №704 от 21.10.2014 (в редакции постановлений от 24.12.2014 №909, от 16.04.2015 №224, от 24.07.2015 №524, от 21.10.2015 №795, от 20.01.2016 №20):

  1. В Паспорте муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» в паспорте муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» изложить в новой редакции:

  2. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

    Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета поселения за период реализации в 2015 году составит: 85124,5тыс. руб..

    Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, бюджета Гатчинского муниципального района, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства.

    в подпрограмме №1 «Стимулирование экономической активности на территории поселения»: 

— в Паспорте раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:

Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

Всего:

2295,3

В том числе:

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленинградской области

Внебюджетные источники

Средства бюджета Гатчинского муниципального района

Средства местного бюджета

2295,3

  • Приложение №1 и Приложение №2 изложить в новой редакции (согласно Приложению №1 к настоящему постановлению);

  1. в подпрограмме №3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения»:

— в Паспорте раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:

Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2015

2016

2017

Всего:

47342,2

В том числе:

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленинградской области

18515,6

Внебюджетные источники

175,4

Средства бюджета Гат-чинского муниципального района

2676,5

Средства местного бюджета

25974,7

  • Приложение №1 и Приложение №2 изложить в новой редакции (согласно Приложению №2 к настоящему постановлению);

  1. в подпрограмме №4 «Развитие культуры, организация праздничных

мероприятий на территории поселения»:

— в Паспорте раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:

Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2015

2016

2017

Всего:

33171,4

В том числе:

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

16475,8

Внебюджетные источники

477,0

Средства бюджета Гатчинс-кого муниципального райо-на

50,0

Средства местного бюджета

16 168,6

  • Приложение №1 и Приложение №2 изложить в новой редакции (согласно Приложению №3 к настоящему постановлению);

  1. в подпрограмме №5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории поселения»:

— в Паспорте раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:

Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам:

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

Всего:

2248,00

В том числе:

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленинградской области

Внебюджетные источники

Средства бюджета Гатчинского муниципального района

62,3

Средства местного бюджета

2185,7

 

— Приложение №1 и Приложение №2 изложить в новой редакции (согласно Приложению №4 к настоящему постановлению);

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Гатчинская прав­да» и подлежит размещению на официальном сайте поселения.

Глава администрации Е.Н. Иваева

Приложение №1

к постановлению администрации

от 20.02.2016 г. №64

Приложение №1

к Подпрограмме № 1

Планируемые результаты Подпрограммы № 1 «Стимулирование экономической активности на территории поселения»

п/п

Задачи, напра-вленные на достиже-ние цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количес-твенные и/или качест-венные целевые показатели, характе-ри-зующие достижение целей и решение задач

Еди-ница из-мере-ния

Базо-вое зна-чение пока-зате-ля (на нача-ло реа-лиза-ции про-грам-мы (под-программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Ме-ст-ный бюд-жет

Другие источники

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Меропри-ятия по поддерж-ке малого бизнеса и предпри-ниматель-ства

20,0

оказание консуль-тацион-ной и инфор-ма-ционной поддер-жки субъектамалого и среднего пред-прини-матель-ства

ед.

2

Оценка недвижи-мости, признание прав и регулиро-вание отноше-ний по муници-пальной собствен-ности

107,0

Измене-ние генера-льного плана поселе-ния

ед.

3

Мероприятия по землеус-тройству и земле-поль-зованию

1261,6

Выпол-нения работ по инже-нерно-геодези-ческим изыска-нииям и техни-ческой инвен-тари-зации в целях постановки на госу-дарс-твенный кадаст-ровый учет и государ-ствен-ной регистра-ции права на объекты муници-пальной собстве-нности

ед.

4

Меропри-ятия в области информа-ционных техноло-гий

906,7

Обнаро-дование (опубли-ко-вание) инфор-мации о своей деятель-ности в средст-вах массовой инфор-мации

шт.

Приложение №2

к Подпрограмме №1

Перечень и финансирование мероприятийПодпрограммы № 1 «Стимулирование экономической активности на территории поселения»

п/п

Меропри-ятия по реализа-ции подпро-граммы

Источ-ники финан-сирова-ния

Срок испо-лне-ния меро-прия-тия

Объем финна-нсиро-вания меро-прия-тий в теку-щем фин-нан-совом году (тыс. руб.)*

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответ-ствен-ный за выпол-нение меро-приятия под-програм-мы

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Поддер-жка малого и среднего предпри-ниматель-ства

Итого

2015 г

20,0

20,0

20,0

Специ-алист адми-нистра-ции по доходам

Сред-ства феде-рально-го бюдже-та

Сред-ства бюдже-та Ленин-град-ской области

Вне-бюдже-тные источ-ники

Сред-ства бюдже-та Гатчин-ского муни-ципаль-ного района

Сред-ства местно-го бюдже-та

2015 г

20,0

20,0

20,0

Специ-алист адми-нистра-ции по доходам

2

Оценка недвижи-мости, признание прав и регулирование отноше-ний по муници-пальной собствен-ности

Итого

2015 г

107,0

107,0

107,0

Специ-алист адми-нистра-ции по земле-устрой-ству

Средс-тва феде-рально-го бюдже-та

Средс-тва бюдже-та Ленин-град-ской области

Вне-бюдже-тные источ-ники

Сред-ства бюдже-та Гатчи-нского муни-ци-пально-го района

Сред-ства местн-ого бюдже-та

2015 г

107,0

107,0

107,0

Специ-алист адми-нистра-ции по земле-устрой-ству

3

Мероприятия по землеус-тройству и земле-пользо-ванию

Итого

2015 г

1261,6

1261,6

1261,6

Специ-алист адми-нистра-ции по земле-устрой-ству

Сред-ства феде-рально-го бюдже-та

Сред-ства бюдже-та Ленин-градской области

Вне-бюд-жетные источ-ники

Сред-ства бюдже-та Гатчин-ского муни-ципаль-ного района

Сред-ства мест-ного бюдже-та

2015 г

1261,6

1261,6

1261,6

Специ-алист адми-нистра-ции по земле-устрой-ству

4

Меропри-ятия в области информа-ционных техноло-гий

Итого

2015 г

906,7

906,7

906,7

Специ-алисты местной адми-нистра-ции

Сред-ства феде-рально-го бюдже-та

Сред-ства бюдже-та Ленин-град-ской области

Вне-бюджетные источ-ники

Сред-ства местно-го бюдж-ета

2015г

906,7

906,7

906,7

Итого

2295,3

2295,3

2295,3

Приложение №2

к постановлению администрации

от 20.02.2016 г. №64

Приложение №1

к Подпрограмме № 3

Планируемые результаты Подпрограммы № 3

«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения»

п/п

Задачи, направ-ленные на дос-тижение цели

Планируемый объем финанси-рования на реше-ние данной зада-чи (тыс. руб.)

Количест-венные и / или качест-венные це-левые пока-затели, ха-рактеризую-щие дости-жение целей и решение задач

Еди-ница изме-рения

Базовое значение показате-ля (на на-чало реа-лизации програм-мы (под-програм-мы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Мест-ный бюд-жет

Другие источ-ники

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Мероп-риятия в области жилищ-ного хо-зяйства, в том числе:

— оказа-ние под-держки гражда-нам, пос-традав-шим в резуль-тате по-жара му-ници-пального жилфон-да,

— пересе-ление граждан из ава-рийного жилфон-да

6560,3 в том числе:

829,0

5 731,3

14627,0

в том числе:

3 667,2

2 476,5

8 483,3

Рассмотре-ние обра-щений и заявлений граждан по вопро-сам помо-щи в ре-монте му-ниципаль-ного жило-го фонда

Улучше-ние жи-лищных условий граждан

%

Кв.м

100

100

2

Содер-жание муници-пального жилищ-ного фонда, в т.ч. капи-тальный ремонт муници-пального жилищ-ного фонда

3268,7

Взнос на капиталь-ный ре-монт

Ремонт муници-пального жилого фонда

кв.м.

3

Мероп-риятия в области комму-нального хозяйст-ва (муни-ципаль-ная баня п. Пу-дость), в том числе:

— обслу-живание

623,4

в том числе:

623,4

Ремонт и содержа-ние

4

Мероп-риятия по улич-ному ос-вещению в том числе:

Расходы на пот-ребление электри-ческой энергии уличного освеще-ния насе-ленных пунктов

Обслу-живание сущест-вующих линий уличного освеще-ния

Элек-тромон-тажные работы по монта-жу узла учета в д. Черново

Элек-тромон-тажные работы по ава-рийно-му ре-монту в п.Терволово

Мон-таж и сдача в эксплу-атацию узлов учета на ул. Победы и пер. Сред-ний п. Мыза-Иванов-ка

Перенос узлов учета в д. Алапур-ская, д. Юля-Пурская

Реконст-рукция линии уличного освеще-ния д. Иванов-ка

3343,6 в том числе:

1 960,0

678,3

48,6

99,0

84,8

98,0

374,9

Процент ос-нащенности уличным ос-вещением территорий поселения

%

100

100

5

Мероп-риятия по бла-гоуст-ройству, в том числе:

Оплата за поль-зование общест-венными телефо-нами

Благоус-тройство памят-ников ко Дню По-беды

Оплата специа-лизиро-ванным органи-зациям за вывоз и разме-щение ТБО и ликвида-цию сти-хийных свалок

Благоус-тройство террито-рии детс-кой пло-щадки и прибре-тение иг-рового оборудо-вания п. Мыза-Иванов-ка ул. Шоссей-ная у д. 32 и 32а

Приоб-ретение и уста-новка новой детской игровой площад-ки в п. Пудость, ул.Зайончковско-го, меж-ду д. №9 и №10

Благоус-тройство и содер-жание хоккей-ных ко-робок в д.Ивано-вка, пос. Терволо-во, п. Пудость,

д. Б. Рей-зино

Окаши-вание травы

Опилов-ка де-ревьев

Уборка террито-рии от мусора, ликвида-ция несанк-циони-рован-ных свалок

Приоб-ретние и уста-новка детского игрового оборудо-вания в д. Ива-новка

Детское уличное игровое обрудо-вание в д. Малое Рейзи-но, около Рейзин-ского СК

Снего-убороч-ник для хоккей-ной коробки п. Терво-лово

Нового-дние улич-ные ели в п. Пудо-сть, п. Терво-лово

Метал-личес-кие ограж-дения

Прочие услуги

5276,9

в том числе:

26,0

31,1

2 277,0

248,4

0,0

190,0

316,0

123,0

1223,0

0,0

60,6

88,7

117,8

170,0

405,3

1320,4

в том числе:

400,0

200,0

545,0

175,4

Шт.

Шт.

Куб.м

Шт.

Шт.

Шт.

Кв.м

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Пог.м

6

Мероп-риятия по орга-низации и содер-жанию мест за-хороне-ния

35,0

Захороне-ние без-родных граждан

Шт.

7

Мероп-риятия в области дорож-ного хо-зяйства, в том числе:

Обслу-живание автомо-бильных дорог местного значения (чистка от снега, содержа-ние)

Софина-нсирова-ние ме-роприя-тий по ДЦП «Совер-шенствование и развитие автомо-бильных дорог Ленин-градской области на 2009-2020 годы

дер. Большое Рейзино:

ремонт автомобильной дороги общего пользо-вания S= 4045 м2 в том числедорога 3665 м2 и тротуар 380 м2 740 п.м.

д. Ива-новка д.4

— ремонт дворовой террито-рии S=894 м2

п. Пу-дость ул.Зай-ончко-вского д. 11

— ремонт дворовой террито-рии S=1184 м2

п. Мыза-Иванов-ка, ул. Шос-сейная, д. 32А

— ремонт дворовой террито-рии, S=1025 м2

п. Тер-волово:

ремонт асфаль-тового покры-тия авто-мобиль-ной до-роги об-щего пользо-вания местного значения ул. Школь-ная, S=5620 м2

1246 п.м.

Проектирование примы-кания к регио-нальной автомо-бильной дороги в п.Терво-лово ул. Липовая, ул.Сире-невая

Паспор-тизация автомо-бильных дорог местного значения

Разра-ботка и экспер-тиза смет, технад-зор

6866,8

в том числе:

839,1

741,3

137,6

109,9

495,0

2 230,8

1900,0

59,4

353,7

5 420,1

в том числе:

1 921,5

904,0

903,9

381,5

1 309,2

Капиталь-ный ремонт и ремонт дворовых террито-рий

км

Капиталь-ный ремонт и ремонт ав-томобиль-ных дорог общего пользова-ния мест-ного зна-чения в ас-фальтобе-тонном покрытии

км

Приложение №2

к Подпрограмме №3

Перечень и финансирование мероприятий

Подпрограммы № 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения»

п/п

Мероприя-тия по реа-лизации подпрог-раммы

Источни-ки финан-сирова-ния

Срок испол-нения мероп-риятия

Объем финан-сирова-ния ме-роприя-тий в теку-щем финан-совом году (тыс.

руб.)*

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответ-ствен-ный за выпол-нение мероп-риятия под-прог-раммы

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Мероприя-тия в облас-ти жилищ-ного хозяйс-тва

Итого

2015

21187,3

21187,3

21187,3

Спе-циа-листы ЖКХ

Средства феде-рального бюджета

Средства бюджета Ленинг-радской области

2015

12150,5

12150,5

12150,5

Внебюд-жетные источни-ки

Средства бюджета Гатчинс-кого му-ници-пального района

2015

2476,5

2476,5

2476,5

Средства местного бюджета

2015

6560,3

6560,3

6560,3

2.

Содержание муниципаль-ного жилищ-ного фонда, в т.ч. капи-тальный ре-монт муни-ципального жилищного фонда;

Итого

2015

3268,7

3268,7

3268,7

Спе-циа-листы ЖКХ

Средства федера-льного бюджета

Средства бюджета Ленин-градской области

Внебюд-жетные источни-ки

Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района

Средства местного бюджета

2015

3268,7

3268,7

3268,7

3.

Мероприя-тия в облас-ти комму-нального хо-зяйства

Итого

2015

623,4

623,4

623,4

Спе-циа-листы ЖКХ

Средства феде-рального бюджета

Средства бюджета Ленинг-радской области

Внебюд-жетные источни-ки

Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района

Средства местного бюджета

2015

623,4

623,4

623,4

4.

Проведение мероприя-тий по орга-низации уличного ос-вещения

Итого

2015

3343,6

3343,6

3343,6

Спе-циа-листы ЖКХ

Средства феде-рального бюджета

Средства бюджета Ленинг-радской области

Внебюд-жетные источни-ки

Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района

Средства местного бюджета

2015

3343,6

3343,6

3343,6

5.

Мероприя-тия по орга-низации и содержанию мест захоро-нения

Итого

2015

35,0

35,0

35,0

Спе-циа-листы ЖКХ

Средства феде-рального бюджета

Средства бюджета Ленинг-радской области

Внебюд-жетные источни-ки

Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района

Средства местного бюджета

2015

35,0

35,0

35,0

6.

Прочие ме-роприятия по благоуст-ройству тер-ритории по-селения

Итого

2015

6597,3

6597,3

6597,3

Спе-циа-листы ЖКХ

Средства феде-рального бюджета

Средства бюджета Ленинг-радской области

2015

945,00

945,00

945,00

Внебюд-жетные источни-ки

2015

175,4

175,4

175,4

Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района

2015

200,0

200,0

200,0

Средства местного бюджета

2015

5276,9

5276,9

5276,9

7.

Содержание автомобиль-ных дорог и инженерных сооружений на них в гра-ницах посе-ления

Итого

2015

3152,2

3152,2

3152,2

Спе-циа-листы ЖКХ

Средства феде-рального бюджета

Средства бюджета Ленинг-радской области

Внебюд-жетные источни-ки

Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района

Средства местного бюджета

2015

3152,2

3152,2

3152,2

8.

Ремонт авто-мобильных дорог обще-го пользова-ния местно-го значения

Итого

2015

6 202,8

6 202,8

6 202,8

Спе-циа-листы ЖКХ

Средства феде-рального бюджета

Средства бюджета Ленинг-радской области

2015

3 230,7

3 230,7

3 230,7

Внебюд-жетные источни-ки

Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района

Средства местного бюджета

2015

2972,1

2972,1

2972,1

9.

Ремонт дво-ровых тер-риторий многоквар-тирных до-мов, проез-дов к дворо-вым терри-ториям мно-гоквартир-ных домов в населенных пунктах

Итого

2015

2 931,9

2 931,9

2 931,9

Спе-циа-листы ЖКХ

Средства феде-рального бюджета

Средства бюджета Ленинг-радской области

2015

2 189,4

2 189,4

2 189,4

Внебюд-жетные источни-ки

Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района

Средства местного бюджета

2015

742,5

742,5

742,5

Итого

47342,2

47342,2

47342,2

Приложение №3

к постановлению администрации

от 20.02.2016 г. №64

Приложение №1

к Подпрограмме №4

Планируемые результаты

Подпрограммы № 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории поселения»

п/п

Задачи, направлен-ные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количествен-ные и / или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Еди-ни-ца из-ме-ре-ния

Базовое значе-ние показа-теля (на начало реа-лизации про-граммы (под-програм-мы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Мест-ный бюджет

Другие источники

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

Создание благопри-ятных условий обес-печения культурно-го досуга жителей поселения (содержа-ние МКУК ПКСК).

Организа-ция и про-ведение культурно- досуговых мероп-риятий для жителей поселения.

13471,6

538,0

407,0

1525,6

20,0

70,0

30,0

Расчет финансовых ресурсов произведен по минимальной цене, ус-тановленной в ходе опроса организаций

Ед.

Среднее количество посетителей органи-зованных культурно-массовых мероприятий

Ед.

Число клубных формирований

Ед.

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения

Че-ло-век

Среднее число детей в возрасте до 14 лет – участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет

Че-ло-век

3

Повышение уровня обеспеченности учреждений культурно-досугового типа в по-селении: ремонт Тер-воловского Cельского Дома культуры и Рейзинского Сельского клуба.

624,5

14672,0

Мероприятия в рамках областной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2010 г», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период 2020 года»

Про-цент

4

Организация библио-течного обслужива-ния населения, комп-лектование и обеспечение сохранности библиотеч-ных фондов библиотек поселения.

1534,5

278,2

Охват населения поселения библиотечным обслуживанием

Про-цент

Количество посещений библиотек в расчете на 1-го жителя поселения в год

Ед.

Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда

Ед.

Количество организо-ванных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информа-ционной культуры, ор-ганизации досуга и по-пуляризации различных областей знания

Ед.

Приложение №2

к Подпрограмме №4

Перечень и финансирование мероприятий

Подпрограммы № 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории поселения»

п/п

Мероприя-тия по реализации подпрограммы

Источники финансирования

Срок ис-полнения ме-ропри-ятия

Объем фи-нанси-ро-вания ме-роприятий в теку-щем финн-нан-совом году (тыс.

руб.)*

Всего

(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Отве-тствн-

ный за выпо-лне-ние меро-прия-тия под-про-грам-мы

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

2

Создание благоприят-ных условий обеспечения культурного досуга жителей поселения (содержание МКУК ПКСК).

Организа-ция и проведение культурно-досуговых и празднич-ных мероприя-тий для жителей поселения.

Итого

2015

15424,2

15424,2

15424,2

Спе-циа-листы МКУК ПКСК

Средства федераль-ного бюджета

Средства бюджета Ленинград-ской области

2015

1525,6

1525,6

1525,6

Внебюд-жетные источ-ники

2015

407,0

407,0

407,0

Средства бюджета Гатчинско-го муници-пального района

2015

20,0

20,0

20,0

Средства местного бюджета

2015

13471,6

13471,6

13471,6

Итого

2015

638,0

638,0

638,0

Спе-ци-али-сты МКУК ПКСК

Средства федераль-ного бюджета

Средства бюджета Ленинград-ской области

Внебюд-жетные источники

2015

70,0

70,0

70,0

Средства бюджета Гатчинско-го муници-пального района

2015

30,0

30,0

30,0

Средства местного бюджета

2015

538,0

538,0

538,0

3

Повышение уровня обеспеченности учреж-дений культурно-досугового типа в поселении: ремонт Терволов-ского Cельского Дома культуры и Рейзинско-го Сельского клуба.

Итого

2015

15296,5

15296,5

15296,5

Спци-алист ад-мини-стра-ции по ЖКХ

Средства федераль-ного бюджета

Средства бюджета Ленинград-ской области

2015

14672,0

14672,0

14672,0

Внебюд-жетные источники

Средства бюджета Гатчин-ского муници-пального района

Средства местного бюджета

2015

624,5

624,5

624,5

4

Организация библио-течного обслуживания населения, комплекто-вание и обеспечение сохранности библио-течных фондов биб-лиотек поселения

Итого

2015

1812,7

1812,7

1812,7

Специа-листы МКУК ПКСК

Средства федераль-ного бюджета

Средства бюджета Ленингра-дской области

2015

278,2

278,2

278,2

Внебюджетные источники

Средства бюджета Гатчинско-го муниципа-льного района

Средства местного бюджета

2015

1534,5

1534,5

1534,5

Итого

33171,4

33171,4

33171,4

Приложение №4

к постановлению администрации

от 20.02.2016 г. №64

Приложение №1

к Подпрограмме №5

Подпрограмма № 5 «Развитие физической культуры, спорта «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории поселения»

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализа-ции програ-ммы (подпро-граммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Местный бюджет

Другие источники

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в населенных пунктах поселения

1849,2

Увеличение доли населения, занимающейся спортом

%

2

2

Увеличение количества спортивно-массовых и молодежных мероприятий

%

2

3

2

Содействие в решении вопросов трудовой занятости и профессионального самоопределения и организации досуга подростков в возрасте от 14 до 18 лет в летний период

336,5

62,3

Количество рабочих мест для несовершен-нолетних подростков в летний период

Шт.

15

15

Приложение №2

к Подпрограмме №5

Перечень и финансирование мероприятийПодпрограммы № 5 «Развитие физической культуры, спорта «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории поселения»

п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)*

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

5

6

7

8

9

12

1

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в населенных пунктах поселения

Итого

2015

1241,2

1241,2

1241,2

Местная администрация

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленинградской области

Внебюджетные источники

Средства бюджета Гатчинского муниципального района

Средства местного бюджета

2015

1241,2

1241,2

1241,2

2

Организация условий труда спортинструкторов

Итого

2015

608,0

608,0

608,0

Местная администрация

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленинградской области

Внебюджетные источники

Средства бюджета Гатчинского муниципального района

Средства местного бюджета

2015

608,0

608,0

608,0

3

Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Итого

2015

398,8

398,8

398,8

Местная администрация

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Ленинградской области

Внебюджетные источники

Средства бюджета Гатчинского муниципального района

2015

62,3

62,3

62,3

Средства местного бюджета

2015

336,5

336,5

336,5

ИТОГО:

2248,0

2248,0

2248,0