Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2016 г. №64 О внесении изменений и дополнений в постановление №704 от 21.10.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» (в редакции постановлений от 24.12.2014 №909, от 16.04.2015 №224, от 24.07.2015 №524, от 21.10.2015 №795, от 20.01.2016 №20) |
Дата: | 20.02.2016 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Изменяющий |
Статус действия: | Действующий |
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.02.2016 г. №64
О внесении изменений и дополнений в постановление №704 от 21.10.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» (в редакции постановлений от 24.12.2014 №909, от 16.04.2015 №224, от 24.07.2015 №524, от 21.10.2015 №795, от 20.01.2016 №20)
В целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением местной администрации от 03.10.2014 №681 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения», решением совета депутатов МО от 24.12.2014 №29 «Об утверждении местного бюджета на 2015 год» (в редакции решений от 18.02.2015 №41, от 28.05.2015 №44, от 26.08.2015 №53, от 25.11.2015 №61), руководствуясь уставом МО, администрация Пудостьского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
-
Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 год», утвержденную постановлением местной администрации №704 от 21.10.2014 (в редакции постановлений от 24.12.2014 №909, от 16.04.2015 №224, от 24.07.2015 №524, от 21.10.2015 №795, от 20.01.2016 №20):
-
В Паспорте муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» в паспорте муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» изложить в новой редакции:
-
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета поселения за период реализации в 2015 году составит: 85124,5тыс. руб..
Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, бюджета Гатчинского муниципального района, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства.
— в Паспорте раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего: |
2295,3 |
|
|
|
В том числе: |
||||
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
Средства бюджета Ленинградской области |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
Средства бюджета Гатчинского муниципального района |
|
|
|
|
Средства местного бюджета |
2295,3 |
|
|
-
Приложение №1 и Приложение №2 изложить в новой редакции (согласно Приложению №1 к настоящему постановлению);
-
в подпрограмме №3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения»:
— в Паспорте раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
||
2015 |
2016 |
2017 |
||
Всего: |
47342,2 |
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
Средства федерального бюджета |
||||
Средства бюджета Ленинградской области |
18515,6 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
175,4 |
|
|
|
Средства бюджета Гат-чинского муниципального района |
2676,5 |
|
|
|
Средства местного бюджета |
25974,7 |
|
|
-
Приложение №1 и Приложение №2 изложить в новой редакции (согласно Приложению №2 к настоящему постановлению);
-
в подпрограмме №4 «Развитие культуры, организация праздничных
мероприятий на территории поселения»:
— в Паспорте раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
||
2015 |
2016 |
2017 |
||
Всего: |
33171,4 |
|
|
|
В том числе: |
|
|||
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
Средства бюджета Ленин-градской области |
16475,8 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
477,0 |
|
|
|
Средства бюджета Гатчинс-кого муниципального райо-на |
50,0 |
|
|
|
Средства местного бюджета |
16 168,6 |
|
|
-
Приложение №1 и Приложение №2 изложить в новой редакции (согласно Приложению №3 к настоящему постановлению);
-
в подпрограмме №5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории поселения»:
— в Паспорте раздел «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.) |
||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего:
|
2248,00 |
|
|
|
В том числе: |
||||
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
Средства бюджета Ленинградской области |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
Средства бюджета Гатчинского муниципального района |
62,3 |
|
|
|
Средства местного бюджета |
2185,7 |
|
|
— Приложение №1 и Приложение №2 изложить в новой редакции (согласно Приложению №4 к настоящему постановлению);
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Гатчинская правда» и подлежит размещению на официальном сайте поселения.
Глава администрации Е.Н. Иваева
Приложение №1
к постановлению администрации
от 20.02.2016 г. №64
Приложение №1
к Подпрограмме № 1
Планируемые результаты Подпрограммы № 1 «Стимулирование экономической активности на территории поселения»
№ п/п |
Задачи, напра-вленные на достиже-ние цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количес-твенные и/или качест-венные целевые показатели, характе-ри-зующие достижение целей и решение задач |
Еди-ница из-мере-ния |
Базо-вое зна-чение пока-зате-ля (на нача-ло реа-лиза-ции про-грам-мы (под-программы) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
|||||
Ме-ст-ный бюд-жет |
Другие источники |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Меропри-ятия по поддерж-ке малого бизнеса и предпри-ниматель-ства |
20,0 |
|
оказание консуль-тацион-ной и инфор-ма-ционной поддер-жки субъектамалого и среднего пред-прини-матель-ства |
ед. |
|
|
|
|
|
|
2 |
Оценка недвижи-мости, признание прав и регулиро-вание отноше-ний по муници-пальной собствен-ности |
107,0 |
|
Измене-ние генера-льного плана поселе-ния |
ед. |
|
|
|
|
|
|
3 |
Мероприятия по землеус-тройству и земле-поль-зованию |
1261,6 |
|
Выпол-нения работ по инже-нерно-геодези-ческим изыска-нииям и техни-ческой инвен-тари-зации в целях постановки на госу-дарс-твенный кадаст-ровый учет и государ-ствен-ной регистра-ции права на объекты муници-пальной собстве-нности |
ед. |
|
|
|
|
|
|
4 |
Меропри-ятия в области информа-ционных техноло-гий |
906,7 |
|
Обнаро-дование (опубли-ко-вание) инфор-мации о своей деятель-ности в средст-вах массовой инфор-мации |
шт. |
|
|
|
|
|
|
Приложение №2
к Подпрограмме №1
Перечень и финансирование мероприятийПодпрограммы № 1 «Стимулирование экономической активности на территории поселения»
№п/п |
Меропри-ятия по реализа-ции подпро-граммы |
Источ-ники финан-сирова-ния |
Срок испо-лне-ния меро-прия-тия |
Объем финна-нсиро-вания меро-прия-тий в теку-щем фин-нан-совом году (тыс. руб.)* |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответ-ствен-ный за выпол-нение меро-приятия под-програм-мы |
||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Поддер-жка малого и среднего предпри-ниматель-ства |
Итого |
2015 г |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
|
Специ-алист адми-нистра-ции по доходам |
Сред-ства феде-рально-го бюдже-та |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Сред-ства бюдже-та Ленин-град-ской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Вне-бюдже-тные источ-ники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Сред-ства бюдже-та Гатчин-ского муни-ципаль-ного района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Сред-ства местно-го бюдже-та |
2015 г |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
|
Специ-алист адми-нистра-ции по доходам |
||
2 |
Оценка недвижи-мости, признание прав и регулирование отноше-ний по муници-пальной собствен-ности |
Итого |
2015 г |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
|
|
|
|
Специ-алист адми-нистра-ции по земле-устрой-ству
|
Средс-тва феде-рально-го бюдже-та |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Средс-тва бюдже-та Ленин-град-ской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Вне-бюдже-тные источ-ники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Сред-ства бюдже-та Гатчи-нского муни-ци-пально-го района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Сред-ства местн-ого бюдже-та |
2015 г |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
|
|
|
|
Специ-алист адми-нистра-ции по земле-устрой-ству
|
||
3 |
Мероприятия по землеус-тройству и земле-пользо-ванию |
Итого |
2015 г |
1261,6 |
1261,6 |
1261,6 |
|
|
|
|
Специ-алист адми-нистра-ции по земле-устрой-ству
|
Сред-ства феде-рально-го бюдже-та |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Сред-ства бюдже-та Ленин-градской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Вне-бюд-жетные источ-ники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Сред-ства бюдже-та Гатчин-ского муни-ципаль-ного района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Сред-ства мест-ного бюдже-та |
2015 г |
1261,6 |
1261,6 |
1261,6 |
|
|
|
|
Специ-алист адми-нистра-ции по земле-устрой-ству
|
||
4 |
Меропри-ятия в области информа-ционных техноло-гий |
Итого |
2015 г |
906,7 |
906,7 |
906,7 |
|
|
|
|
Специ-алисты местной адми-нистра-ции |
Сред-ства феде-рально-го бюдже-та |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Сред-ства бюдже-та Ленин-град-ской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Вне-бюджетные источ-ники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Сред-ства местно-го бюдж-ета |
2015г |
906,7 |
906,7 |
906,7 |
|
|
|
|
|
||
|
|
Итого |
|
2295,3 |
2295,3 |
2295,3 |
|
|
|
|
|
Приложение №2
к постановлению администрации
от 20.02.2016 г. №64
Приложение №1
к Подпрограмме № 3
Планируемые результаты Подпрограммы № 3
«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения»
№ п/п |
Задачи, направ-ленные на дос-тижение цели |
Планируемый объем финанси-рования на реше-ние данной зада-чи (тыс. руб.) |
Количест-венные и / или качест-венные це-левые пока-затели, ха-рактеризую-щие дости-жение целей и решение задач |
Еди-ница изме-рения |
Базовое значение показате-ля (на на-чало реа-лизации програм-мы (под-програм-мы) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
|||
Мест-ный бюд-жет |
Другие источ-ники |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Мероп-риятия в области жилищ-ного хо-зяйства, в том числе: — оказа-ние под-держки гражда-нам, пос-традав-шим в резуль-тате по-жара му-ници-пального жилфон-да, — пересе-ление граждан из ава-рийного жилфон-да |
6560,3 в том числе:
829,0
5 731,3 |
14627,0 в том числе:
3 667,2
2 476,5 8 483,3
|
Рассмотре-ние обра-щений и заявлений граждан по вопро-сам помо-щи в ре-монте му-ниципаль-ного жило-го фонда
Улучше-ние жи-лищных условий граждан |
%
Кв.м |
100 |
100 |
|
|
2 |
Содер-жание муници-пального жилищ-ного фонда, в т.ч. капи-тальный ремонт муници-пального жилищ-ного фонда |
3268,7 |
|
Взнос на капиталь-ный ре-монт
Ремонт муници-пального жилого фонда |
кв.м. |
|
|
|
|
3 |
Мероп-риятия в области комму-нального хозяйст-ва (муни-ципаль-ная баня п. Пу-дость), в том числе: — обслу-живание |
623,4 в том числе:
623,4 |
|
Ремонт и содержа-ние |
|
|
|
|
|
4 |
Мероп-риятия по улич-ному ос-вещению в том числе:
Расходы на пот-ребление электри-ческой энергии уличного освеще-ния насе-ленных пунктов
Обслу-живание сущест-вующих линий уличного освеще-ния
Элек-тромон-тажные работы по монта-жу узла учета в д. Черново
Элек-тромон-тажные работы по ава-рийно-му ре-монту в п.Терволово
Мон-таж и сдача в эксплу-атацию узлов учета на ул. Победы и пер. Сред-ний п. Мыза-Иванов-ка
Перенос узлов учета в д. Алапур-ская, д. Юля-Пурская
Реконст-рукция линии уличного освеще-ния д. Иванов-ка |
3343,6 в том числе:
1 960,0
678,3
48,6
99,0
84,8
98,0
374,9 |
|
Процент ос-нащенности уличным ос-вещением территорий поселения |
% |
100 |
100 |
|
|
5 |
Мероп-риятия по бла-гоуст-ройству, в том числе:
Оплата за поль-зование общест-венными телефо-нами
Благоус-тройство памят-ников ко Дню По-беды
Оплата специа-лизиро-ванным органи-зациям за вывоз и разме-щение ТБО и ликвида-цию сти-хийных свалок
Благоус-тройство террито-рии детс-кой пло-щадки и прибре-тение иг-рового оборудо-вания п. Мыза-Иванов-ка ул. Шоссей-ная у д. 32 и 32а
Приоб-ретение и уста-новка новой детской игровой площад-ки в п. Пудость, ул.Зайон—чковско-го, меж-ду д. №9 и №10
Благоус-тройство и содер-жание хоккей-ных ко-робок в д.Ивано-вка, пос. Терволо-во, п. Пудость, д. Б. Рей-зино
Окаши-вание травы
Опилов-ка де-ревьев
Уборка террито-рии от мусора, ликвида-ция несанк-циони-рован-ных свалок
Приоб-ретние и уста-новка детского игрового оборудо-вания в д. Ива-новка
Детское уличное игровое обрудо-вание в д. Малое Рейзи-но, около Рейзин-ского СК
Снего-убороч-ник для хоккей-ной коробки п. Терво-лово
Нового-дние улич-ные ели в п. Пудо-сть, п. Терво-лово
Метал-личес-кие ограж-дения
Прочие услуги |
5276,9 в том числе:
26,0
31,1
2 277,0
248,4
0,0
190,0
316,0
123,0
1223,0
0,0
60,6
88,7
117,8
170,0
405,3 |
1320,4 в том числе:
400,0 200,0
545,0
175,4 |
|
Шт.
Шт.
Куб.м
Шт.
Шт.
Шт.
Кв.м
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Пог.м
|
|
|
|
|
6 |
Мероп-риятия по орга-низации и содер-жанию мест за-хороне-ния |
35,0 |
|
Захороне-ние без-родных граждан |
Шт. |
|
|
|
|
7 |
Мероп-риятия в области дорож-ного хо-зяйства, в том числе:
Обслу-живание автомо-бильных дорог местного значения (чистка от снега, содержа-ние)
Софина-нсирова-ние ме-роприя-тий по ДЦП «Совер-шенствование и развитие автомо-бильных дорог Ленин-градской области на 2009-2020 годы дер. Большое Рейзино: – ремонт автомобильной дороги общего пользо-вания S= 4045 м2 в том числедорога 3665 м2 и тротуар 380 м2 740 п.м. д. Ива-новка д.4 — ремонт дворовой террито-рии S=894 м2 п. Пу-дость ул.Зай-ончко-вского д. 11 — ремонт дворовой террито-рии S=1184 м2 п. Мыза-Иванов-ка, ул. Шос-сейная, д. 32А — ремонт дворовой террито-рии, S=1025 м2 п. Тер-волово: – ремонт асфаль-тового покры-тия авто-мобиль-ной до-роги об-щего пользо-вания местного значения ул. Школь-ная, S=5620 м2 1246 п.м.
Проектирование примы-кания к регио-нальной автомо-бильной дороги в п.Терво-лово ул. Липовая, ул.Сире-невая
Паспор-тизация автомо-бильных дорог местного значения
Разра-ботка и экспер-тиза смет, технад-зор |
6866,8 в том числе:
839,1
741,3
137,6
109,9
495,0
2 230,8
1900,0
59,4
353,7
|
5 420,1 в том числе:
1 921,5
904,0
903,9
381,5
1 309,2
|
Капиталь-ный ремонт и ремонт дворовых террито-рий |
км |
|
|
|
|
Капиталь-ный ремонт и ремонт ав-томобиль-ных дорог общего пользова-ния мест-ного зна-чения в ас-фальтобе-тонном покрытии |
км |
|
|
|
|
Приложение №2
к Подпрограмме №3
Перечень и финансирование мероприятий
Подпрограммы № 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории поселения»
№п/п |
Мероприя-тия по реа-лизации подпрог-раммы |
Источни-ки финан-сирова-ния |
Срок испол-нения мероп-риятия |
Объем финан-сирова-ния ме-роприя-тий в теку-щем финан-совом году (тыс. руб.)* |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответ-ствен-ный за выпол-нение мероп-риятия под-прог-раммы |
||
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Мероприя-тия в облас-ти жилищ-ного хозяйс-тва
|
Итого |
2015 |
21187,3 |
21187,3 |
21187,3 |
|
|
Спе-циа-листы ЖКХ |
Средства феде-рального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Ленинг-радской области |
2015 |
12150,5 |
12150,5 |
12150,5 |
|
|
|
||
Внебюд-жетные источни-ки |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Гатчинс-кого му-ници-пального района |
2015 |
2476,5 |
2476,5 |
2476,5 |
|
|
|
||
Средства местного бюджета |
2015 |
6560,3 |
6560,3 |
6560,3 |
|
|
|
||
2. |
Содержание муниципаль-ного жилищ-ного фонда, в т.ч. капи-тальный ре-монт муни-ципального жилищного фонда;
|
Итого |
2015 |
3268,7 |
3268,7 |
3268,7 |
|
|
Спе-циа-листы ЖКХ |
Средства федера-льного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Ленин-градской области |
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюд-жетные источни-ки |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства местного бюджета |
2015 |
3268,7 |
3268,7 |
3268,7 |
|
|
|
||
3. |
Мероприя-тия в облас-ти комму-нального хо-зяйства |
Итого |
2015 |
623,4 |
623,4 |
623,4 |
|
|
Спе-циа-листы ЖКХ |
Средства феде-рального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Ленинг-радской области |
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюд-жетные источни-ки |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства местного бюджета |
2015 |
623,4 |
623,4 |
623,4 |
|
|
|
||
4. |
Проведение мероприя-тий по орга-низации уличного ос-вещения |
Итого |
2015 |
3343,6 |
3343,6 |
3343,6 |
|
|
Спе-циа-листы ЖКХ |
Средства феде-рального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Ленинг-радской области |
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюд-жетные источни-ки |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства местного бюджета |
2015 |
3343,6 |
3343,6 |
3343,6 |
|
|
|
||
5. |
Мероприя-тия по орга-низации и содержанию мест захоро-нения |
Итого |
2015 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
|
|
Спе-циа-листы ЖКХ |
Средства феде-рального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Ленинг-радской области |
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюд-жетные источни-ки |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства местного бюджета |
2015 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
|
|
|
||
6. |
Прочие ме-роприятия по благоуст-ройству тер-ритории по-селения
|
Итого |
2015 |
6597,3 |
6597,3 |
6597,3 |
|
|
Спе-циа-листы ЖКХ |
Средства феде-рального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Ленинг-радской области |
2015 |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
|
|
|
||
Внебюд-жетные источни-ки |
2015 |
175,4 |
175,4 |
175,4 |
|
|
|
||
Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района |
2015 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
||
Средства местного бюджета |
2015 |
5276,9 |
5276,9 |
5276,9 |
|
|
|
||
7. |
Содержание автомобиль-ных дорог и инженерных сооружений на них в гра-ницах посе-ления |
Итого |
2015 |
3152,2 |
3152,2 |
3152,2 |
|
|
Спе-циа-листы ЖКХ |
Средства феде-рального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Ленинг-радской области |
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюд-жетные источни-ки |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства местного бюджета |
2015 |
3152,2 |
3152,2 |
3152,2 |
|
|
|
||
8. |
Ремонт авто-мобильных дорог обще-го пользова-ния местно-го значения
|
Итого |
2015 |
6 202,8 |
6 202,8 |
6 202,8 |
|
|
Спе-циа-листы ЖКХ |
Средства феде-рального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Ленинг-радской области |
2015 |
3 230,7 |
3 230,7 |
3 230,7 |
|
|
|
||
Внебюд-жетные источни-ки |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства местного бюджета |
2015 |
2972,1 |
2972,1 |
2972,1 |
|
|
|
||
9. |
Ремонт дво-ровых тер-риторий многоквар-тирных до-мов, проез-дов к дворо-вым терри-ториям мно-гоквартир-ных домов в населенных пунктах |
Итого |
2015 |
2 931,9 |
2 931,9 |
2 931,9 |
|
|
Спе-циа-листы ЖКХ |
Средства феде-рального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Ленинг-радской области |
2015 |
2 189,4 |
2 189,4 |
2 189,4 |
|
|
|
||
Внебюд-жетные источни-ки |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Гатчинс-кого муници-пального района |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства местного бюджета |
2015 |
742,5 |
742,5 |
742,5 |
|
|
|
||
|
Итого |
|
|
47342,2 |
47342,2 |
47342,2 |
|
|
|
Приложение №3
к постановлению администрации
от 20.02.2016 г. №64
Приложение №1
к Подпрограмме №4
Планируемые результаты
Подпрограммы № 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории поселения»
№ п/п |
Задачи, направлен-ные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количествен-ные и / или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Еди-ни-ца из-ме-ре-ния |
Базовое значе-ние показа-теля (на начало реа-лизации про-граммы (под-програм-мы) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
|||
Мест-ный бюджет |
Другие источники |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1
2
|
Создание благопри-ятных условий обес-печения культурно-го досуга жителей поселения (содержа-ние МКУК ПКСК).
Организа-ция и про-ведение культурно- досуговых мероп-риятий для жителей поселения.
|
13471,6
538,0 |
407,0 1525,6 20,0
70,0 30,0 |
Расчет финансовых ресурсов произведен по минимальной цене, ус-тановленной в ходе опроса организаций |
Ед. |
|
|
|
|
Среднее количество посетителей органи-зованных культурно-массовых мероприятий |
Ед. |
|
|
|
|
||||
Число клубных формирований |
Ед. |
|
|
|
|
||||
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения |
Че-ло-век |
|
|
|
|
||||
Среднее число детей в возрасте до 14 лет – участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет |
Че-ло-век |
|
|
|
|
||||
3
|
Повышение уровня обеспеченности учреждений культурно-досугового типа в по-селении: ремонт Тер-воловского Cельского Дома культуры и Рейзинского Сельского клуба.
|
624,5 |
14672,0 |
Мероприятия в рамках областной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2010 г», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период 2020 года» |
Про-цент |
|
|
|
|
4
|
Организация библио-течного обслужива-ния населения, комп-лектование и обеспечение сохранности библиотеч-ных фондов библиотек поселения.
|
1534,5
|
278,2 |
Охват населения поселения библиотечным обслуживанием |
Про-цент |
|
|
|
|
Количество посещений библиотек в расчете на 1-го жителя поселения в год |
Ед. |
|
|
|
|
||||
Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда |
Ед. |
|
|
|
|
||||
Количество организо-ванных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информа-ционной культуры, ор-ганизации досуга и по-пуляризации различных областей знания |
Ед. |
|
|
|
|
Приложение №2
к Подпрограмме №4
Перечень и финансирование мероприятий
Подпрограммы № 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории поселения»
№п/п |
Мероприя-тия по реализации подпрограммы |
Источники финансирования |
Срок ис-полнения ме-ропри-ятия |
Объем фи-нанси-ро-вания ме-роприятий в теку-щем финн-нан-совом году (тыс. руб.)* |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Отве-тствн- ный за выпо-лне-ние меро-прия-тия под-про-грам-мы |
||
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1.
2 |
Создание благоприят-ных условий обеспечения культурного досуга жителей поселения (содержание МКУК ПКСК).
Организа-ция и проведение культурно-досуговых и празднич-ных мероприя-тий для жителей поселения. |
Итого |
2015 |
15424,2 |
15424,2 |
15424,2 |
|
|
Спе-циа-листы МКУК ПКСК |
Средства федераль-ного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Ленинград-ской области |
2015 |
1525,6 |
1525,6 |
1525,6 |
|
|
|
||
Внебюд-жетные источ-ники |
2015 |
407,0 |
407,0 |
407,0 |
|
|
|
||
Средства бюджета Гатчинско-го муници-пального района |
2015 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
||
Средства местного бюджета |
2015 |
13471,6 |
13471,6 |
13471,6 |
|
|
|
||
Итого
|
2015 |
638,0 |
638,0 |
638,0 |
|
|
Спе-ци-али-сты МКУК ПКСК |
||
Средства федераль-ного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Ленинград-ской области |
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюд-жетные источники |
2015 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|
|
|
||
Средства бюджета Гатчинско-го муници-пального района |
2015 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
||
Средства местного бюджета |
2015 |
538,0 |
538,0 |
538,0 |
|
|
|
||
3 |
Повышение уровня обеспеченности учреж-дений культурно-досугового типа в поселении: ремонт Терволов-ского Cельского Дома культуры и Рейзинско-го Сельского клуба.
|
Итого |
2015 |
15296,5 |
15296,5 |
15296,5 |
|
|
Спци-алист ад-мини-стра-ции по ЖКХ |
Средства федераль-ного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Ленинград-ской области |
2015 |
14672,0 |
14672,0 |
14672,0 |
|
|
|
||
Внебюд-жетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Гатчин-ского муници-пального района |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства местного бюджета |
2015 |
624,5 |
624,5 |
624,5 |
|
|
|
||
4 |
Организация библио-течного обслуживания населения, комплекто-вание и обеспечение сохранности библио-течных фондов биб-лиотек поселения
|
Итого |
2015 |
1812,7 |
1812,7 |
1812,7 |
|
|
Специа-листы МКУК ПКСК |
Средства федераль-ного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Ленингра-дской области |
2015 |
278,2 |
278,2 |
278,2 |
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Гатчинско-го муниципа-льного района |
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства местного бюджета |
2015 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
|
|
|
||
|
Итого |
|
|
33171,4 |
33171,4 |
33171,4 |
|
|
|
Приложение №4
к постановлению администрации
от 20.02.2016 г. №64
Приложение №1
к Подпрограмме №5
Подпрограмма № 5 «Развитие физической культуры, спорта «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории поселения»
№ п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (на начало реализа-ции програ-ммы (подпро-граммы) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
|||
Местный бюджет |
Другие источники |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1.
|
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в населенных пунктах поселения |
1849,2 |
|
Увеличение доли населения, занимающейся спортом |
% |
2 |
2 |
|
|
|
Увеличение количества спортивно-массовых и молодежных мероприятий |
% |
2 |
3 |
|
|
|||
2 |
Содействие в решении вопросов трудовой занятости и профессионального самоопределения и организации досуга подростков в возрасте от 14 до 18 лет в летний период |
336,5 |
62,3 |
Количество рабочих мест для несовершен-нолетних подростков в летний период |
Шт. |
15 |
15 |
|
|
Приложение №2
к Подпрограмме №5
Перечень и финансирование мероприятийПодпрограммы № 5 «Развитие физической культуры, спорта «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории поселения»
№п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
Источники финансирования |
Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
12 |
1 |
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в населенных пунктах поселения |
Итого
|
2015 |
1241,2 |
1241,2 |
1241,2 |
|
Местная администрация |
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Ленинградской области |
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района |
|
|
|
|
|
|
||
Средства местного бюджета
|
2015 |
1241,2 |
1241,2 |
1241,2 |
|
|
||
2 |
Организация условий труда спортинструкторов |
Итого
|
2015 |
608,0 |
608,0 |
608,0 |
|
Местная администрация |
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Ленинградской области |
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района |
|
|
|
|
|
|
||
Средства местного бюджета
|
2015 |
608,0 |
608,0 |
608,0 |
|
|
||
3 |
Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
Итого
|
2015 |
398,8 |
398,8 |
398,8 |
|
Местная администрация |
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Ленинградской области |
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района |
2015 |
62,3 |
62,3 |
62,3 |
|
|
||
Средства местного бюджета |
2015 |
336,5 |
336,5 |
336,5 |
|
|
||
|
ИТОГО: |
|
|
2248,0 |
2248,0 |
2248,0 |
|
|